你好 出現(xiàn)了什么提示的
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司本月補(bǔ)申報(bào)5-7月份的個(gè)人所得稅,在客戶端申報(bào),前面5-6月份都可以申報(bào),但是7月份就不行,為什么呢,要怎么操作才可以
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司本月補(bǔ)申報(bào)5-7月份的個(gè)人所得稅,在客戶端申報(bào),前面5-6月份都可以申報(bào),但是7月份就不行,為什么呢,要怎么操作才可以
老師,你好,我想問(wèn)下,公司6月份剛成立開(kāi)通稅務(wù),我們可以在自然人個(gè)稅端申報(bào)4-6月份的工資嗎?就是說(shuō)7月申報(bào)每個(gè)人的4-6月份3個(gè)月工資?可以嗎?怎么操作
老師好,請(qǐng)問(wèn)我7月去稅務(wù)大廳補(bǔ)報(bào)了5月個(gè)人所得稅,怎么在客戶端更正,我點(diǎn)進(jìn)去5月,申報(bào)失敗老師這種3月不是在這臺(tái)電腦上申報(bào)的要怎么更正?
公司是下發(fā)薪,7月份發(fā)放前期計(jì)提的6月份工資并于8月份申報(bào)個(gè)人所得稅;7月份計(jì)提的工資8月份發(fā)放并于9月份申報(bào)個(gè)人所得稅,依此類推。 老會(huì)計(jì)這么做的,我有點(diǎn)不明白,為什么7月份的發(fā)工資的時(shí)候不申報(bào)要到8月份才申報(bào)6月份工資
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國(guó)際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國(guó)際段的我們還要不要發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們做樂(lè)器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過(guò)付款碼付款到公司賬上的收入會(huì)被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對(duì)公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人
贈(zèng)送的軟件可以長(zhǎng)期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,我們?cè)瓉?lái)都是按1%的稅做的收入和增值稅?,F(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)實(shí)際發(fā)放金額比計(jì)提金額,申報(bào)個(gè)稅金額都大,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),原因是去年24年的工資計(jì)提申報(bào)了個(gè)稅,形成欠薪了,在25年才發(fā)放
老師好!我想咨詢一下企業(yè)所得稅每個(gè)季期初期未數(shù)怎么算的?
初級(jí)會(huì)計(jì)證書什么時(shí)候領(lǐng)取
老師,附報(bào)事項(xiàng)職工薛酬怎么填?
老師,不好意思早上有事沒(méi)去看,系統(tǒng)提示您本月數(shù)據(jù)已申報(bào),不能修改明細(xì)數(shù)據(jù)
你看一下所屬期是幾月份?
所屬期是7月份的,我有問(wèn)了稅務(wù)局需要到大廳報(bào)才行
那你得去大廳那邊 提供紙質(zhì)的報(bào)表 公章 身份證