您好,是物業(yè)公司代收代付電費(fèi)還是銷售電費(fèi)?
小規(guī)模物業(yè)公司,收的電費(fèi),怎么做賬
老師,小規(guī)模物業(yè)公司收取業(yè)主水電費(fèi)怎么入賬
#物業(yè) #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主電費(fèi)怎么交稅?謝謝
小規(guī)模物業(yè)公司電力局的電還沒(méi)有接好,多收的電費(fèi)退給業(yè)主怎么做賬
小規(guī)模物業(yè)公司開(kāi)具代墊電費(fèi)發(fā)票,怎么做賬
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有折舊,7月份開(kāi)始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購(gòu)置單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買了100萬(wàn)固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說(shuō)我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開(kāi)發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
月末物業(yè)去交,學(xué)校里用電,在交錢給物業(yè),這樣是代收吧?
您好,按您的描述,是代收代付,您收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,購(gòu)電,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
他還要開(kāi)票,怎么辦呢?
物業(yè)去交電費(fèi),取得的是整體的發(fā)票,物業(yè)要是給學(xué)校開(kāi)票,怎么開(kāi)呢
您好,您給對(duì)方按費(fèi)用分割單。即全部電費(fèi)根據(jù)對(duì)方使用情況行分?jǐn)偟慕痤~,雙方簽字確認(rèn)。
費(fèi)用分割單,有什么格式嗎?
您好,沒(méi)有固定格式,雙方根據(jù)實(shí)際情況,自行設(shè)計(jì),注明各方分?jǐn)偨痤~。
要不要復(fù)印一張普票給學(xué)校呢?
學(xué)校拿到分割單,可以正常做賬吧
您好,可以復(fù)印普通發(fā)票。對(duì)方拿到分割單,視同取得發(fā)票。只是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。
在復(fù)印的普票上,寫上他交錢的金額,蓋章,不另外寫分割單了,這樣行嗎?
您好,是不可以,分割單要注明對(duì)方使用數(shù)量以及對(duì)應(yīng)金額。必須要分割單。
學(xué)校的電費(fèi)打到我公賬上了,我怎么做賬呢?
您好,按您的描述,是代收代付,您收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,購(gòu)電,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
老師,不好意思,今天問(wèn)得有點(diǎn)多了,別嫌麻煩啊。學(xué)校電費(fèi)打到公賬上了,電費(fèi)我們是用現(xiàn)金交的,
您好,您客氣,根據(jù)分割單確認(rèn)對(duì)方電費(fèi)付款分錄,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
假如電費(fèi)用現(xiàn)金一共交了2萬(wàn),學(xué)校用了5000,,那我做賬時(shí),要分開(kāi):借管理費(fèi)用--電費(fèi) 15000 借:其他應(yīng)付款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金20000 這樣對(duì)嗎?
您好,是的,您的理解非常正確。其他應(yīng)付款核算對(duì)方電費(fèi)代收代付。
謝謝,非常感謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!