您好 可以把前面的分錄紅字沖銷(xiāo) 然后根據(jù)發(fā)票寫(xiě)分錄
#問(wèn)題#網(wǎng)絡(luò)直播的費(fèi)用我有幾筆,沒(méi)開(kāi)票前我分開(kāi)記銷(xiāo)售費(fèi)用了,后面人家把所有金額開(kāi)在一張發(fā)票上了,我應(yīng)該怎么做賬
我們是物業(yè)公司,代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了,等給國(guó)家電網(wǎng)支付的時(shí)候我們就把其他應(yīng)付款下賬了,然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開(kāi)一張專(zhuān)用發(fā)票上了,現(xiàn)在代收的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
一般納稅人,之前月份收到的費(fèi)用發(fā)票專(zhuān)票,入賬的時(shí)候沒(méi)有把稅額分開(kāi)做憑證,都直接按整筆發(fā)票合計(jì)金額入銷(xiāo)售費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么辦呢?有的夸年了
請(qǐng)問(wèn)有一張發(fā)票多開(kāi)了170元金額,我這邊已經(jīng)把多來(lái)開(kāi)的金額做成財(cái)務(wù)費(fèi)用了,對(duì)方應(yīng)該怎么做賬才能平掉這筆金額?
老師,上個(gè)月發(fā)生了一筆費(fèi)用已經(jīng)入賬,因?yàn)榻痤~小當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票后面一起開(kāi),發(fā)票和這個(gè)月的費(fèi)用開(kāi)一起了,我現(xiàn)在怎么處理合適?是把這個(gè)發(fā)票復(fù)印一下放在上月的費(fèi)用中嗎
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問(wèn)的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
沖銷(xiāo)和根據(jù)發(fā)票寫(xiě)的分錄能做在同一張憑證上嗎
沖銷(xiāo)和根據(jù)發(fā)票寫(xiě)的分錄能做在同一張憑證上