你好,收到的普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅也要計(jì)入購(gòu)入產(chǎn)品成本。
免稅一般納稅人收到專用發(fā)票如何處理?賬務(wù)上我是按照一般納稅人直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?報(bào)稅時(shí)候做正常勾選,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)就寫進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再把這個(gè)稅額填進(jìn)去
收到一張零食普通發(fā)票,我方為一般納稅人,如何做購(gòu)進(jìn)?可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎?我方將該發(fā)票貨物進(jìn)價(jià)出售后,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,您好,我們是一般納稅人,2020年收到1張專用發(fā)票,已計(jì)入成本,今年對(duì)方被立案確認(rèn)為走逃戶,稅務(wù)將我們收到發(fā)票定性為虛假發(fā)票,要求我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)和成本,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理?
老師,您好,我們是一般納稅人,2020年收到1張專用發(fā)票,已計(jì)入成本,今年對(duì)方被立案確認(rèn)為走逃戶,稅務(wù)將我們收到發(fā)票定性為虛假發(fā)票,要求我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)和成本,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理?
麻煩問一下,我公司之前購(gòu)買別人的貨物,她們給我們開了專票,已經(jīng)抵扣,然后十二月貨物退回,紅票開了通知單,負(fù)數(shù)發(fā)票還未收到,那么十二月該如何賬務(wù)處理?一月份收到負(fù)數(shù)發(fā)票又該如何賬務(wù)處理?十二月已經(jīng)在稅務(wù)報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是不清楚會(huì)計(jì)分錄如何做。
請(qǐng)問是從哪里學(xué)習(xí),購(gòu)買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)的賬務(wù),謝謝!
A107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個(gè)數(shù)是填利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候,銀行會(huì)怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表?就是銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),會(huì)綜合考慮哪幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤(rùn)里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報(bào)銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報(bào)銷,我應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目,對(duì)吧
老師,新開的個(gè)體戶,辦理時(shí)填寫的資金是3萬(wàn),為了經(jīng)營(yíng)需要業(yè)主把這個(gè)前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請(qǐng)問,廠房施工,可以先按照合同價(jià)暫估入費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再?zèng)_紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時(shí)需要填報(bào)嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好