借應(yīng)收賬款2000*1000*15% 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000*1000*15%/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2000*1000*15%/1.13*13%
甲公司為增值稅一般納稅人。2x19年9月1日銷售a商品5000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每天商品的標(biāo)價(jià)為200元。不含增值稅a商品適用的增值稅稅率為13%,每件商品的實(shí)際成本為120元魚(yú)是成批銷售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣。并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10 1/20 n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。(1)9月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí),,(2)9月9日收到貨款時(shí),根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄。
【資料】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價(jià)2 000元/件,銷售數(shù)量1 000件,給予購(gòu)貨方15%的價(jià)格優(yōu)惠,同時(shí)附有現(xiàn)金折扣條件:2/10,N/20。企業(yè)采用總價(jià)法核算現(xiàn)金折扣,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。 分錄怎么寫(xiě)啊謝謝老師啦
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5 000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅)。A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于9月9日付款。(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)
甲企業(yè)在19年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)50000元,增值稅稅率為13%,稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,給予的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、n/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求:1.甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入分錄。(假定按總價(jià)法核算)2.若買(mǎi)方于19年12月25日支付貨款,收到貨款時(shí)的分錄。
標(biāo)題甲企業(yè)在19年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)50000元,增值稅稅率為13%,稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,給予的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、n/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求:1.甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入分錄。(假定按總價(jià)法核算)2.若買(mǎi)方于19年12月25日支付貨款,收到貨款時(shí)的分錄。
老師,稅局打電話說(shuō)公司購(gòu)銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問(wèn)題?
老師 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問(wèn)一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問(wèn)題一:是不是沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證開(kāi)不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問(wèn)題二:勞務(wù)公司給我們開(kāi)具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開(kāi)票開(kāi)給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開(kāi)到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒(méi)有收入。之前都是母公司借錢(qián)給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅嗎?
老師這個(gè)1.13怎么來(lái)的啊謝謝
你好,這個(gè)是稅率的。 13%的稅率
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該是不含稅的。