這個(gè)不可以的,這個(gè)不是員工的培訓(xùn)。最多以有進(jìn)福利費(fèi)。
老師,您好,我想問下,發(fā)放福利費(fèi)必須是工資總額的14%嗎,還是其他比例也可以,可以不計(jì)提呢,如果計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提了再發(fā)放,是發(fā)到個(gè)人手里嗎?
咨詢一個(gè)問題,老板小孩培訓(xùn),開了一張教育發(fā)票 能入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?是不是工資總額的2.5%可以抵扣 2、這個(gè)跟福利費(fèi),工資總額的14%不沖突吧
老師有個(gè)問題,我們的一些這件年審費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用按道理來說應(yīng)該放在職工教育經(jīng)費(fèi)下,但是因?yàn)槲覀円婚_始沒有設(shè)置這個(gè)明細(xì)科目,所以我們是放在辦公費(fèi)用下。這樣我就有個(gè)問題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照限額扣除的嗎,但是辦公費(fèi)則沒有規(guī)定,我想請(qǐng)問如果我自己內(nèi)部做一個(gè)統(tǒng)計(jì),能保證職工教育經(jīng)費(fèi)不超額,這樣子的話,我繼續(xù)放在辦公費(fèi)下是否可以呢?
老師,當(dāng)期有出口退稅,沒有申報(bào)出口退稅,增值稅申報(bào)表抵退稅額要填寫嗎?
老師,以前年度暫估所得稅調(diào)整了,賬上沒有同步調(diào)整,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬上的應(yīng)付暫估?
老師24年工商年報(bào)!如果25年4月份認(rèn)繳了500萬,請(qǐng)問工商年報(bào)時(shí)加上25年這500萬嗎?還是只報(bào)截止到24年的數(shù)呀?
25年報(bào)24年的工商年報(bào),我們25年有對(duì)外投資,這個(gè)是不是在26報(bào)的時(shí)候才填寫,24年就不體現(xiàn)是吧
實(shí)際工作中OEM是什么意思?
老師,如果我們公司升級(jí)一般納稅人,我門是服務(wù)公司,沒有進(jìn)項(xiàng)票,是不是只要開的銷項(xiàng)票都得交增值稅
勞務(wù)報(bào)酬 800 以下需要開發(fā)票嗎? 比如修公路,工種不同這個(gè)月做幾天,下個(gè)月做幾天,一次一結(jié),都是800以下, 人員也不確定,像這樣都可以分開報(bào)嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,前面兩三月有?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),但是沒有做賬,我現(xiàn)在去要怎么做?
權(quán)威網(wǎng)站查找政策文件,國家稅務(wù)總局和財(cái)政部發(fā)布的法規(guī)主要有哪些權(quán)威的網(wǎng)站?浙江
物業(yè)公司小規(guī)模企業(yè)收的場(chǎng)地租賃費(fèi)需要開發(fā)票,但是稅繳納完造成了收入的超額,物業(yè)公司繳的稅錢應(yīng)該由誰承擔(dān)
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能進(jìn)福利費(fèi)也可以???但是從發(fā)票看,無法判斷是否為員工還是小孩的吧
這個(gè)金額有點(diǎn)大,這種大的金額一定有附件做輔助的。如培訓(xùn)的安排 ,培訓(xùn)的通知等