你好是的,如果都是企業(yè)的話(huà),交納企業(yè)所得稅稅率是一樣的,不需要交企業(yè)所得稅 具體的什么往來(lái)
請(qǐng)教,1、假如A公司投資到B公司,年底利潤(rùn)分紅,A公司需要交哪些稅?如果A公司將從B公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的分紅再分紅給股東,這個(gè)時(shí)需要交什么稅?2、還有如果A公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,只有投資分紅,有產(chǎn)生員工費(fèi)用,在股東分紅時(shí)個(gè)稅能扣抵嗎?
A公司作為B公司的法人股東,投資B公司,B公司產(chǎn)生的利潤(rùn)分紅通過(guò)公賬付給A公司嗎?涉及到的稅都有哪些?怎么處理他們之間的財(cái)務(wù)往來(lái)去合理避稅
我們計(jì)劃并購(gòu)A公司(A公司是一家新主體,原來(lái)的老主體B公司因財(cái)務(wù)不合規(guī),所以新成立了A公司來(lái)落地并購(gòu)) 過(guò)程中A要把B原有的庫(kù)存和知識(shí)產(chǎn)權(quán)收購(gòu)過(guò)來(lái),收購(gòu)?fù)瓿梢院?,資金到了B公司,但A公司需要這筆資金來(lái)做公司經(jīng)營(yíng),B公司會(huì)通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬的方式贈(zèng)與給A公司使用; 上述方式屬于“股東贈(zèng)與”,在法律上沒(méi)有障礙,但可能涉及稅務(wù)問(wèn)題。我想請(qǐng)教的就是“股東贈(zèng)與”在稅務(wù)上如何處理 會(huì)不會(huì)涉及到納稅。A跟B同一股東。
早晨好!老師,請(qǐng)問(wèn)B公司委托A公司生產(chǎn)產(chǎn)品,銷(xiāo)售額進(jìn)B公司,B公司委托書(shū)怎么寫(xiě)?A公司和B公司的財(cái)稅賬務(wù)分錄分別如何處理?涉及到的科目有哪些?謝謝
股東公司A是100%控股他的子公司B,但股東A從來(lái)沒(méi)有支付過(guò)B投資款,也沒(méi)有實(shí)繳過(guò)注冊(cè)資本。子公司現(xiàn)在有未分配利潤(rùn),這種情況下股東B可以取得子公司A的分紅嗎?他們之間涉及哪些稅費(fèi)呀?
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
假如A公司投資B公司100萬(wàn) 年度終了收到利潤(rùn)分紅20萬(wàn) 應(yīng)該都通過(guò)公賬嗎
這過(guò)程中都涉及到什么稅
A公司收到的利潤(rùn)分紅再分配給股東 是否還需要交一個(gè)個(gè)人所得稅
是的 前提,所得稅稅率是一樣的,不需要交稅的,其他的都不要。
只有A公司分配利潤(rùn)的時(shí)候交個(gè)人所得稅嗎
這100 和收回的20萬(wàn) 應(yīng)該在銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么
如果是個(gè)人股東的,需要交個(gè)人所得稅。
分別備注,投資款和分紅。
分紅的稅率是20%?
你好 個(gè)人所得稅的是這個(gè)