不一定這個,需要看你們那邊有沒有稅負要求,沒有這個進項稅額大于銷項稅額,利潤是虧損不需要交,
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
你好,問下我們公司是機電設備公司,今年安裝費開了40多萬,銷售空調(diào)開了130多萬,還沒有交過增值稅和企業(yè)所得稅,如果我們有進項票也必須繳稅嗎?
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
銷售安裝空調(diào)的公司,開了設備安裝費的發(fā)票,分錄怎么寫 是不是借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-空調(diào)安裝 應交增值稅-銷項 同時我們公司也有進空調(diào)安裝費發(fā)票進來,分錄怎么寫 是不是借主營業(yè)務成本-空調(diào)安裝 應交稅費-進項 貸應付賬款 需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么寫 因為有時候自己安裝,有時候給別人安裝這樣子
你好老師,我問下,我公司是一般納稅人,2月底開票200萬,增值稅230088.49,沒有進項,稅款也沒交,因為合同沒談攏,3月又把這200萬紅沖了,4月報稅的時候,增值稅報表顯示為0,但是稅費繳納那里還顯示有23萬多增值稅,這錢必須交了才能退嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務與會計,2023年通過了涉稅服務實務,2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
我這個公司賬在代理記賬公司呢,他告訴我說稅務5%具體我也不是很了解,說如果一年收入這么大不交稅稅務局會查的
那就按這個稅負交吧,這個有稅負一般是按稅負交的,要不到時候稅局查你們,估計還不止稅負這么多錢
我們是機電設備有限公司經(jīng)營范圍有空調(diào)安裝,這個稅負大概多少?
稅負私下問下專管員各地不一樣