你好,如果分期付款是第三方提供的資金的話,相當(dāng)于醫(yī)院收到全款了,第三方享受利息和承當(dāng)風(fēng)險,醫(yī)院做賬就是直接收款。 如果是醫(yī)院本身提供的融資服務(wù),那么就按照提供融資租賃的方式計入未確認融資收益和長期應(yīng)收款核算。 第三方提供融資服務(wù),也是按照提供融資租賃方式核算。
老師好 我想問一下關(guān)于應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)會計處理 比如我去醫(yī)院做微整合計花費一萬 我選擇分期付款給醫(yī)院本息合計一萬一 那醫(yī)院怎么做賬呢 醫(yī)院把這筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方 第三方又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務(wù),賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進項 (已收發(fā)票進項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師你好,我們公司是做推廣服務(wù)的,我們就是跟醫(yī)療實驗室合作,我們?nèi)メt(yī)院幫實驗室給患者推廣項目,患者就給錢給我們公司,我們就把錢打給實驗室實驗室就給我們返回40%服務(wù)費。比如我們收患者100塊,實驗室就給我們40塊,這40塊我們是給實驗室開推廣服務(wù)費發(fā)票的。實驗室給患者開票100。以前會計不懂,患者這100塊是通過我們對公賬戶轉(zhuǎn)賬給實驗室的,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上應(yīng)付賬款借方掛了好幾百萬。這個要怎么處理呢。
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財務(wù)方面一般要準備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
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應(yīng)收款核算的是本息合計一萬一嗎 還是只是本金一萬呢 如果只是本金一萬 那么利息一千應(yīng)該計入哪個會計科目呢
利息應(yīng)當(dāng)計入財務(wù)費用-利息支出。
老師不是 我們是應(yīng)收款承接方 醫(yī)院是應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓方 客戶從我們這融資付款給醫(yī)院 客戶應(yīng)該給我們付利息 這個利息我們應(yīng)該放在哪個科目下核算呢
這樣的話應(yīng)該在“財務(wù)費用-利息收入”里核算。 如果是長期的應(yīng)收款,應(yīng)該現(xiàn)在未確認融資收益里核算,每期再轉(zhuǎn)到財務(wù)費用-利息收入里、
啊啊好的 謝謝老師
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好的好的 對了老師 那我們的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該核算哪一塊呢 醫(yī)院的應(yīng)收款只有本 客戶從我們這里融資我們先幫客戶還給醫(yī)院還的也是本 但是客戶還我們就是本加息 這個息用來沖減財務(wù)費用的話 那我們的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該核算哪一塊呢
主營業(yè)務(wù)收入核算就是這個業(yè)務(wù)的公允價值,也就是不含利息的部分。
呃 有點兒沒反應(yīng)過來 我們從醫(yī)院把應(yīng)收賬款買回來的時候做借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 客戶還錢的時候就沖減應(yīng)收款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對嗎
還是說醫(yī)院把應(yīng)收款轉(zhuǎn)給我們的時候我們就應(yīng)該做收入 借應(yīng)收款 貸收入 是這樣嗎?
一般這種按照融資租賃核算,從醫(yī)院買回來的本息和計入長期應(yīng)收款,利息計入未實現(xiàn)融資收益。 借:長期應(yīng)收款,貸:未實現(xiàn)融資收益、銀行存款。
大概懂了 客戶還了錢之后就把未實現(xiàn)融資收益轉(zhuǎn)入收入對嗎
是的,按照還款的期間分期確認利息收入。
好的好的懂了 謝謝老師
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