你好,銷售貨物掛應(yīng)收賬款核算的這個(gè)
看了下以前人掛賬,公司有往來(lái)款之間,然后銷售給對(duì)方其實(shí)也就是我們公司,可以沿用原來(lái)那個(gè)科目嗎,之前人掛其他應(yīng)收款,銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊,還是就用原來(lái)一個(gè)這個(gè)其他應(yīng)收款袋主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
老師,因?yàn)榍捌诤蛣e公司有往來(lái)(其實(shí)是自己內(nèi)部公司)然后呢后期有賣東西給自己公司(內(nèi)部公司)銷售掛其他應(yīng)收違法會(huì)計(jì)做賬準(zhǔn)則嗎,還是說(shuō)銷售我掛應(yīng)收賬款(也添加這個(gè)公司)然后后面其他應(yīng)收和應(yīng)收對(duì)沖。
老師,這個(gè)有什么區(qū)別呢,一個(gè)是借:其他應(yīng)付款。另一個(gè):借:應(yīng)收賬款。我翻之前的帳,如果賣給單位的,就是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款科目。如果是賣給個(gè)人的,就計(jì)的是其他應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入。這里的第一個(gè),其他應(yīng)付款是不是因?yàn)橹笆菍?duì)個(gè)人,所以這里開票的時(shí)候就借方:沖減:其他應(yīng)收賬款。但是這里寫的是其他應(yīng)付賬款。是弄錯(cuò)了嗎?還是有其他的可能。
老師,我想問(wèn)一下,我們有一個(gè)公司沒有業(yè)務(wù),基本就是用來(lái)過(guò)賬的,每個(gè)月發(fā)生幾十比往來(lái)款,這個(gè)往來(lái)款是放其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呢,我看之前會(huì)計(jì)做的比如往來(lái)付給別的公司的,有的做的其他應(yīng)付,有的又是其他應(yīng)收
老師 我們公司實(shí)際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來(lái)是其他應(yīng)收-實(shí)際老板 10萬(wàn) 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實(shí)際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實(shí)際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預(yù)繳的時(shí)候多,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費(fèi)的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報(bào)價(jià)3040,合同價(jià)2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導(dǎo)致我們已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)分錄怎么寫。
老師,想問(wèn)下一般納稅人公司給購(gòu)買方開專票跟開普票對(duì)自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬的貸方全年累計(jì)金額啊
一家公司目前沒業(yè)務(wù)只有一個(gè)員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請(qǐng)教一下 我們是生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)的農(nóng)機(jī)出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購(gòu)成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?
收到煙和酒發(fā)票可以入賬不?怎么入賬,匯算清繳是不是要調(diào)增?請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人勿接
老師你回答點(diǎn)上可否,我肯定知道掛應(yīng)收,關(guān)鍵是這個(gè)公司只出現(xiàn)過(guò)在其他應(yīng)收,有往來(lái),然后銷售也掛了其他應(yīng)收,我想問(wèn)的就是銷售掛其他應(yīng)收是否違法會(huì)計(jì)做賬準(zhǔn)則,你這個(gè)回答是不是等于沒回復(fù),再問(wèn)一遍,這個(gè)問(wèn)題你懂就回答,不確定就不要說(shuō)了,謝謝了
前任銷售就掛了其他應(yīng)收
違法的不正確處理,你先把他掛的其他應(yīng)收款沖了再掛應(yīng)收