同學(xué)你好 你是個(gè)人還是單位?
房東給我開的發(fā)票是按季度開的,需要我?guī)退U納個(gè)稅,可以按季度申報(bào)嘛?怎么申報(bào)?
老師好,上個(gè)季度個(gè)體戶的個(gè)稅我是按含稅金額乘定額稅率申報(bào)的,這個(gè)季度我可以把上季度多報(bào)的金額直接減少嗎?例如上季度我是按303000*8/1000申報(bào)的,正確的應(yīng)該是300000*8/1000。這個(gè)季度我可以按(300000-3000)*8/1000申報(bào)嗎?假設(shè)這兩個(gè)季度開票金額都是303000元,謝謝老師!
謝謝老師! 還有一個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬(wàn)*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
按季申報(bào)繳納房產(chǎn)稅,租賃收入是三年但一次開票給客戶,申報(bào)房產(chǎn)稅是三年的收入還是按季度確認(rèn)的收入
您好老師,麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬(wàn)的免稅發(fā)票,因?yàn)闆](méi)有免稅了,我按一個(gè)稅點(diǎn)申報(bào)繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個(gè)點(diǎn)的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報(bào)增值稅?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
我是單位
他代開發(fā)票時(shí)候稅務(wù)局扣稅 沒(méi)有扣的你按收到發(fā)票申報(bào)
不需要幫她申報(bào)個(gè)稅是嗎?
看他的完稅證,沒(méi)有扣除的稅款,都需要先扣下,然后申報(bào)
申報(bào)是按季度,還是按月
申報(bào)按次申報(bào),結(jié)算一次,申報(bào)一次