同學(xué)你好 這個(gè)是多開了一元,你計(jì)入營業(yè)外收入,少開的你付了一百,開了99,你計(jì)入營業(yè)外支出
你好老師,對方公司給我們開發(fā)票時(shí),多開了一分錢,比如應(yīng)該開100,他們開了101元,應(yīng)該怎么記賬呢;如果是少開了又該怎么記賬么,比如開了99元
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會計(jì)記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師,比如對方給我們多開了4分錢發(fā)票,我怎么平賬啊
老師,我們付了5000元,對方開了1萬發(fā)票給我們,相當(dāng)于對方開票開多了5000,那我入賬的時(shí)候怎么入呀,對方多開的5000應(yīng)該怎么入賬
老師 比如說我們四月份收入六千塊錢,對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金,轉(zhuǎn)了1000元到我們賬上,當(dāng)時(shí)只開了1000元發(fā)票給對方,現(xiàn)在這個(gè)月對方公司要求我們補(bǔ)開那五千元的發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上