這個可以入,就是不能稅前扣除,匯算清繳記得納稅調(diào)增
請問一下,我公司給員工租房的房租,只有合同、收據(jù),沒有發(fā)票可以入帳嗎?
老師好,我想問一下,我們公司和房東簽的租房合同,租的房子給員工居住,中介給我們開的普票可以用嗎?可以對公轉(zhuǎn)房租給房東嗎?
公司給員工租的房子只有租賃合同可以稅前扣除嗎
老師,問一下。我們公司的房租沒有發(fā)票,只有收據(jù)和合同,這種情況,打給房東的錢不是不可以對公賬戶付款。
老師,請問一下公司給員工租的房子,有租房合同,購買的水電,燃?xì)忾_的是房東的發(fā)票,公司可以計算抵扣嗎?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
就是說這個稅局不認(rèn)可是費(fèi)用不能扣除是吧?那如果我們企業(yè)利潤一直都是負(fù)數(shù)沒交企業(yè)所得稅還是要調(diào)增嗎
這個是納稅調(diào)增之后還是虧損不需要交企業(yè)所得稅,操作這個匯算清繳還需要填寫納稅調(diào)整表調(diào)出來下
如果沒有做調(diào)增會有什么后果?
這個稅局稽查到有罰款和滯納金,需要補(bǔ)稅