您好,1.房租的稅率不變,還是5%。 2.你好,這個月開負數(shù)發(fā)票,然后重新開。
1、老師去年房租收入10萬,未開票掛預(yù)收賬款,今年由于疫情小規(guī)模企業(yè)享受優(yōu)惠政策,這發(fā)票怎么開?。?,1月開票房租票3%增值稅稅率,開錯了稅率,這發(fā)票又怎么開?
老師,今天的免增值稅,政策,怎么理解呢? 這樣理解對嗎? 只適用于小規(guī)模納稅人 1、2022年4月1日前,小規(guī)模納稅人依舊享受45萬普票免征增值稅,1%增值稅稅率。 2、2022年4月1日后,小規(guī)模納稅人增值稅恢復(fù)3%稅率。開票時需選擇3%稅率。 ①開具普票時,取消45萬限制,全額免征增值稅。 ②開具專票時,需按照3%繳納增值稅。
再想請教你一個問題。小規(guī)模納稅人的房產(chǎn)租賃公司,按季申報。在2022年11-12月陸續(xù)收到三年房租120萬(2023.1-2025.12),租房人兩個,小規(guī)模納稅人的30萬,一般納稅人的90萬,當時都未開發(fā)票。2022年12月開普票10萬,享受了減免稅,2023.1月又開了20萬普票,享受了減免稅。 計劃4月份開專票,交90萬的增值稅。這樣做對否?如果錯誤,正確做法是怎樣的?麻煩你了[抱拳][抱拳][抱拳]
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時,開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請問: 如果一個小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
我們是小規(guī)模納稅人,去年12有一筆收入分錄做錯,在沒有開出發(fā)票的情況下預(yù)收賬款直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 今年2月開出了發(fā)票,但是今年有1%的稅率,這個項目應(yīng)該怎么調(diào)?
小規(guī)模公司,主要是賣音響,但接工程安裝音響時,收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開票,是開銷售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
請問進價法要怎么做賬,會計分錄怎么出
講義圖片中,實施限制性股票的股權(quán)激勵安排中,如果達到解鎖條件而無須回購的股票,在等待期確認的成本費用(如圖標黃),對應(yīng)的貸方的資本公積-其他資本公積,怎么處理?如不處理,是不是就和授予日(如圖標黃)確認的資本公積-股本溢價,重復(fù)了?應(yīng)該怎么理解
9月6號開的增值稅專用發(fā)票給客戶,但今天收到客戶9月11日起公司名稱變更涵。請問6號開具的發(fā)票有用嗎?
老師,火車票抵扣時間有限制嗎
老師,個體戶能取得發(fā)票嗎
請問老師庫存商品種類繁多怎么做會計想呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費用怎么入賬,會計科目怎么寫?這些費用要用來支付派遣人員工資,實際收入只收一個人50元管理費
公司在25年7月申報期時候已經(jīng)把進項稅額勾選認證抵扣完了,沒有余額,但是賬上又體現(xiàn)有應(yīng)交稅費-增值稅-待認證進項稅余額4萬多,我去看了賬目,都是之前24年余留下來的,那這樣的情況需要怎么處理
老師,餐飲總公司是小規(guī)模性質(zhì),分公司有三家,也是小規(guī)模性質(zhì)。如果站在三家分公司的角度,用總公司的公戶打給分公司的公戶,這樣屬于投資款嗎?
意思講可以選擇5%稅率?
你好,房租小規(guī)模就是5%的。