您好 按照發(fā)票開(kāi)具金額做賬務(wù)處理啊
老師,您好!我公司開(kāi)出加工費(fèi),但實(shí)際出庫(kù)數(shù)量比合同上少,我們按實(shí)際數(shù)量開(kāi)的票,開(kāi)票金額小于了合同金額,請(qǐng)問(wèn)這筆賬務(wù)怎么處理呢?
請(qǐng)教一下,由于甲方扣了伙食費(fèi)電費(fèi)罰款,實(shí)際結(jié)算金額比合同少,但我們開(kāi)給甲方的票是按合同金額開(kāi)的,這個(gè)怎么處理???
老師,您好!公司有內(nèi)外帳兩個(gè)賬套,我想請(qǐng)問(wèn)一下做內(nèi)帳的庫(kù)存商品,進(jìn)我們按實(shí)際購(gòu)買數(shù)量填寫金額,出我們按開(kāi)發(fā)票金額出,可不可以這樣操作?因?yàn)槭盏降陌l(fā)票有時(shí)是虛開(kāi)的,所以金額不一定對(duì),但我們外帳是按發(fā)票來(lái)錄的
老師,我們公司開(kāi)票按合同開(kāi)票,實(shí)際發(fā)貨數(shù)量金額少些,按開(kāi)票金額收款,多出來(lái)的貨款返給個(gè)人,這樣怎樣做賬
老師你好!我公司是做銷售的。簽訂合同后,施工期間對(duì)方公司付款我公司要開(kāi)發(fā)票。這樣陸陸續(xù)續(xù)按合同價(jià)已開(kāi)出全部金額發(fā)票。工程竣工后與對(duì)方公司做結(jié)算,最終按實(shí)際結(jié)算定案付款。最后實(shí)際結(jié)算金額比合同總價(jià)少。已跨年3年之久。這種情況多開(kāi)的專項(xiàng)發(fā)票金額。賬務(wù)怎樣處理,科目怎樣做,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開(kāi)具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬(wàn),年前會(huì)還回來(lái),這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過(guò)了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定?
老師,個(gè)體工商戶用不用報(bào)個(gè)稅?
郭老師,請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個(gè)欄次填的對(duì)嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時(shí)性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對(duì)嘛?一直沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)這個(gè)彎
老師,請(qǐng)教下,比如公司銷售60.6萬(wàn)貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬(wàn),實(shí)際成本是54萬(wàn),做賬務(wù)處理怎么做?
但是 我 收的款 比開(kāi)票的金額多了1800元
那1800是否要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
抵扣下次簽訂的合同
那就按照收款跟開(kāi)具發(fā)票的金額各自做賬啊 1800 掛在賬上就好了