你好,計(jì)提的時(shí)候,是這樣處理
甘老師,員工聚餐,借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 這樣嗎
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
開辦時(shí): 職工聚餐分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬- 老師以上分錄對(duì)嗎?
老師好 員工聚餐 過(guò)節(jié)福利 都是 先計(jì)提嗎 借管理費(fèi)用福利 貸應(yīng)付職工薪酬福利 然后再應(yīng)付職工薪酬福利 貸銀行嗎
老師, 公司給員工的福利, 都要從應(yīng)付職工薪酬過(guò)一道嗎, 比如公司聚餐,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,不可以借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款嗎?
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問(wèn)下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)100多人,然后我這個(gè)月做工資,報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在情況是我申報(bào)個(gè)稅入職時(shí)間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫(kù),我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫(kù)的帳,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤(rùn)借方表示虧損。 那為啥本年利潤(rùn) 分錄在貸方 虧損的時(shí)候 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)
管道設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護(hù)關(guān)系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時(shí)候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
因員工離職,個(gè)人工資不夠繳納個(gè)人社保,收取現(xiàn)金繳納個(gè)人社保,要怎么入賬
這還用計(jì)提嗎
你好,是的,需要先計(jì)提,然后再做支付