是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項為專款專用,錄怎么如何寫請回復(fù) 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借,專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
老師,您好,我公司是商業(yè)企業(yè),我們給供貨商抹零少付的貨款,記在銷售費用的借方(紅字),表示沖減我們的銷售費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,在到貸方,這樣對嗎
你好老師,我們公司因為政策減免了上半年的一部分房租,房東開了紅字發(fā)票給我們,以前這部分費用都是計入銷售費用,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導(dǎo)致我們這個月的銷售費用余額是負(fù)數(shù),在貸方,這個會影響我們月末結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎,
老師,是這樣的,我們5月份購進(jìn)商品25噸,對方當(dāng)月就開了專票,貨沒有發(fā),因為我們都是我們銷售多少,對方就發(fā)多少貨過來,我們沒有支付貨款,也沒有認(rèn)證,我5月份是這樣賬務(wù)處理的,沒有暫估 借:在途物資 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 我們可以享受加計扣除,8月份我們銷售10噸,單月賬務(wù)處理 借:庫存商品 貸:在途物資 銷售時 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 加計扣除部分沒有在賬上處理,這個應(yīng)該怎么處理
C&f成交方式下,運費支付的跟報關(guān)單上的金額有差異,在收匯時差異怎么入賬?因為收匯時本身跟之前的確認(rèn)收入時就有差異?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個季度加油費開多少算合理
老師如果委托一達(dá)通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達(dá)通出口,自己自營出口,然后自己申請退稅嗎
老師好,請問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營業(yè)務(wù)收入這個科目,導(dǎo)致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對公打私戶,有風(fēng)險嗎
財務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎