同學(xué)你好 這個(gè)是計(jì)入費(fèi)用的

老師您好,請(qǐng)問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時(shí),例如原部門工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元,但在發(fā)放工資時(shí),由于員工違反公司規(guī)定,需要暫時(shí)緩發(fā)200元(可能下個(gè)月再發(fā)給他)但是社保和個(gè)稅都已經(jīng)正常申報(bào),我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個(gè)稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該: 借:銷售費(fèi)用-工資 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 借:應(yīng)付職工薪酬1120 貸:其他應(yīng)付個(gè)人社保部分100 個(gè)稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
老師好,我實(shí)習(xí)公司的業(yè)務(wù)幫別人注冊(cè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候有一部分業(yè)務(wù)員提成和工程師撰寫費(fèi)記入應(yīng)付職工薪酬薪酬,還有一部分是給客戶注冊(cè)時(shí)繳納的官費(fèi),我想知道這個(gè)官費(fèi)應(yīng)該記在什么科目里?
年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費(fèi)這些項(xiàng)目的時(shí)候。屬于在建工程的人員工資和福利費(fèi)填不填在,賬載金額,實(shí)際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進(jìn)行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時(shí)發(fā)放繳納個(gè)稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的三個(gè)科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,在建工程。我們屬于服務(wù)類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計(jì)入在建工程的人員工資是總公司建設(shè)的快竣工的時(shí)候我們派人進(jìn)去服務(wù),我們屬于分公司。將來我們的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)給總公司。
你好公司是修車的小規(guī)模, 有部分的員工工資可以做成人工成本嗎? 計(jì)提1、借:營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-人工成本(這個(gè)二級(jí)科目寫什么合適?) 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 這樣借貸可以嗎? 后面1發(fā)放 和 2結(jié)轉(zhuǎn)成本以及 3我申報(bào)個(gè)稅 的時(shí)候,跟這個(gè)成本有關(guān)系嗎,我后續(xù)需要做什么處理?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


記入什么費(fèi)用呢?
管理費(fèi)用嗎?如果是管理費(fèi)用應(yīng)該記入哪個(gè)二級(jí)科目?
計(jì)入管理費(fèi)用,辦公費(fèi)
好的,謝謝您
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝