同學(xué)你好 這個是計入費(fèi)用的
老師您好,請問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時,例如原部門工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元,但在發(fā)放工資時,由于員工違反公司規(guī)定,需要暫時緩發(fā)200元(可能下個月再發(fā)給他)但是社保和個稅都已經(jīng)正常申報,我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該: 借:銷售費(fèi)用-工資 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 借:應(yīng)付職工薪酬1120 貸:其他應(yīng)付個人社保部分100 個稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
老師好,我實習(xí)公司的業(yè)務(wù)幫別人注冊知識產(chǎn)權(quán)的,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候有一部分業(yè)務(wù)員提成和工程師撰寫費(fèi)記入應(yīng)付職工薪酬薪酬,還有一部分是給客戶注冊時繳納的官費(fèi),我想知道這個官費(fèi)應(yīng)該記在什么科目里?
年度匯算清繳的時候,應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費(fèi)這些項目的時候。屬于在建工程的人員工資和福利費(fèi)填不填在,賬載金額,實際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進(jìn)行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時發(fā)放繳納個稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的三個科目是主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,在建工程。我們屬于服務(wù)類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計入在建工程的人員工資是總公司建設(shè)的快竣工的時候我們派人進(jìn)去服務(wù),我們屬于分公司。將來我們的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)給總公司。
你好公司是修車的小規(guī)模, 有部分的員工工資可以做成人工成本嗎? 計提1、借:營業(yè)業(yè)務(wù)成本-人工成本(這個二級科目寫什么合適?) 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 這樣借貸可以嗎? 后面1發(fā)放 和 2結(jié)轉(zhuǎn)成本以及 3我申報個稅 的時候,跟這個成本有關(guān)系嗎,我后續(xù)需要做什么處理?
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進(jìn)項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
記入什么費(fèi)用呢?
管理費(fèi)用嗎?如果是管理費(fèi)用應(yīng)該記入哪個二級科目?
計入管理費(fèi)用,辦公費(fèi)
好的,謝謝您
滿意請給五星好評,謝謝