開給你你們要認(rèn)證的 這樣是有風(fēng)險(xiǎn)
我公司是商用汽車的代理商,廠家有給予客戶的置換補(bǔ)貼。1.當(dāng)客戶用舊車購買新車時(shí),廠家給予補(bǔ)貼2000元。該2000元廠家是以紅字發(fā)票形式扣除我們從廠家購買的車款。比如我們從廠家購買車款是10000元,廠家會(huì)扣除2000元直接收取我們8000元,同時(shí)只給予我們8000元的發(fā)票。 2.我們再用現(xiàn)金補(bǔ)貼給客戶個(gè)人。因個(gè)人無法開票給我司,請問這2000元我們怎么入賬費(fèi)用?
老師好,有客戶買貨車掛靠我們公司,車款是客戶直接付給廠家,給我們交服務(wù)費(fèi),廠家開的上戶發(fā)票抬頭是我們公司,實(shí)際經(jīng)營者是客戶,車戶是我們公司。我一直沒將發(fā)票認(rèn)證做賬,形成滯留發(fā)票,這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?求指教
您好,我們公司是一家歐曼大車4s店,只經(jīng)營主車,掛車都是外采,請教個(gè)問題代收代付掛車廠款項(xiàng)(我方收銀行放客戶主車及掛車款,代付給掛車廠指定個(gè)人,掛車廠直接開票給客戶)我們公司有哪些財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如何規(guī)避
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車,我們再把車買給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買給我們的價(jià)格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
老師,我們是4S店,代理了一款小電車。全款的都是客戶直接系統(tǒng)付給品牌廠家,發(fā)票也是廠家給客戶開。我們只賺個(gè)代理費(fèi)一臺(tái)多少錢!今天這個(gè)客戶辦的分期,廠家讓客戶在我們這辦理貸款,金融公司把貸款額打給我們,然后我們再把錢轉(zhuǎn)給客戶,客戶再付給廠家,就是這個(gè)錢我們直接付客戶卡里嗎?還是?可以公戶直接轉(zhuǎn)給客戶嗎
拼柜沒有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個(gè)問題。就是一個(gè)自然人。他出租。自己的私家車給。一個(gè)公司。那么。他在。計(jì)算增值稅的時(shí)候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計(jì)算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免增值稅,開票是遠(yuǎn)什么稅率?
老師,感覺今年財(cái)管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達(dá)到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計(jì)提個(gè)稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,支付個(gè)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄,但是我有一個(gè)問題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅,這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人,面臨交殘保金的問題。這個(gè)怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個(gè)方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
而且以后處置是一樣交稅
我這樣做行嗎? :借:固定資產(chǎn)-掛靠車輛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-客戶 這樣做進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
你好 可以的 可以抵扣的