你好,咱就全額記到福利費就行了,然后勾選平臺點勾選不抵扣。
請問老師,我們上個月買了辦公用品,進管理費用,進項稅額已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄要怎么做???
之前月份沒留意,把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當(dāng)時分錄為~借:管理費用福利費 100,進項稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發(fā)現(xiàn)了,做了進項轉(zhuǎn)出,我想問做進項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢?
比如一張發(fā)票上開了四樣商品,但其中有一種是員工自己買的不予報銷,比如其他三種商品進項稅共100,不予報銷的進項20,那這個進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
老師,我是建筑行業(yè)有一家材料公司開了材料發(fā)票,當(dāng)月做了借:工程施工合同成本,待認證抵扣進項100元。第二個月把進項抵扣了100元,但是有3張發(fā)票不能做抵扣,做了進項轉(zhuǎn)出30元。這個抵扣的100和進項轉(zhuǎn)出的該怎么做分錄啊
老師,公司有一張專票,是員工給公司購買電風(fēng)扇,同時自己買了一個咖啡機,發(fā)票開一起了,現(xiàn)在抵扣增值稅,系統(tǒng)多抵扣了86.74元,這種情況,我該怎么處理呢?怎么寫分錄
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
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老師,這個是買的固定資產(chǎn),公司規(guī)定不能做福利費吧?我要是需要抵扣公司這部分稅,他給自己家里買的咖啡機,這100元稅,我怎么做分錄,進行進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
你這里明確說寫了是自己家用的呀,自己家用的,如果你給報銷了就是福利費。
全額計入福利費,你或者分開寫轉(zhuǎn)出兩個處理方法都行,我所以建議你第1個處理方法方便。
老師,我可能沒表達清楚,一張發(fā)票上邊開了電風(fēng)扇,還有他給自己家買的咖啡機,他報銷只能報電風(fēng)扇的錢,咖啡機不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發(fā)票上了,進項稅抵扣時,會全部抵扣,所以我要對買咖啡機的100元進項稅,做進項稅額轉(zhuǎn)出,我想問的是,分錄我要怎么寫?
你好,稍等我看一下回復(fù)你。
比如100是多抵扣進項? 參考下面分錄處理一下? ?? 借固定資產(chǎn)1000? 進項 130%2B100貸銀行 1130? 其他應(yīng)付款100 借,其他應(yīng)付款100, 貸進項轉(zhuǎn)出 100
然后結(jié)轉(zhuǎn)時借 進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交-未交
對嗎 老師
然后結(jié)轉(zhuǎn)時借 進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅