你好 施工企業(yè)收到工程款的會計分錄如下: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(預(yù)收帳款) 結(jié)算時,借:應(yīng)收帳款(預(yù)收帳款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;工程施工
老師,你好,我們建筑施工單位,開票收到的工程款記什么科目
老師,你好,我們建筑施工單位,開票收到的工程款記什么科目?
你好,咨詢一下建筑工程項目施工安轉(zhuǎn)單位,我們支付了款,他們分次給我們開發(fā)票這個怎么做賬?
老師好,建筑施工單位收到甲方工程款未開收據(jù)/稅票怎么做賬務(wù)處理?
你好老師!我們是建筑公司,對方給我們開進來的工程施工、工程款的發(fā)票,我這邊成本會計科目怎么記賬,有開的是瀝青路面施工9%的,也有直接開的普票工程款!
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
比如結(jié)算2000萬,我們分批開票,第一次開了500萬,怎么做賬?
你好 借應(yīng)收賬款500萬貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 。 借銀行存款2000萬貸應(yīng)收賬款2000萬
不需要通過工程結(jié)算?
你好 看你們科目設(shè)置。 如果設(shè)置了 就可以走這個科目核算 。 有的企業(yè)沒有設(shè)置這個 就直接做的。
如果用工程結(jié)算,怎么做?
你好 比如 全套的分錄 你看看 :1.購買材料 借:原材料 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)用時 借:工程施工--合同成本 --材料安裝 貸:原材料 3.工程在建時都是 借:工程施工---合同成本 貸:原材料等相關(guān)科目 實際發(fā)生成本的時候: 借:工程施工-合同成本 貸:原材料等 結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)算時: 借:應(yīng)收賬款或銀行存款等 貸:工程結(jié)算 完工時沖平: 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本