您好, 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就需要多交增值稅,或者您當(dāng)期把銷(xiāo)項(xiàng)紅沖一點(diǎn),可以少交增值稅, 成本費(fèi)用多,利潤(rùn)少,這樣可以少交所得稅
洗煤廠業(yè)務(wù)本月銷(xiāo)項(xiàng)有很多,但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我怎樣才能少交增值稅和所得稅呢?
老師,我們是建筑行業(yè),這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)票,但只要15萬(wàn)的材料進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票抵扣,增值稅該交多少交多少,能不能收40萬(wàn)的勞務(wù)普票抵所得稅呢?
一般納稅人公司,本月開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票55萬(wàn),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月要交多少增值稅和企業(yè)所得稅?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),下個(gè)月要開(kāi)很多銷(xiāo)項(xiàng),想少交點(diǎn)增值稅,但是我們的進(jìn)項(xiàng)又不多,我該怎么處理才能抵扣一些銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)怎么做稅務(wù)籌劃
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話(huà),是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)被對(duì)方拿走了,我怎么紅沖啊
您好, 當(dāng)月的您可以讓對(duì)方把發(fā)票退回來(lái),然后作廢,