您好,首先工資個(gè)稅和社保不用您公司負(fù)責(zé)。如果和派遣公司達(dá)成協(xié)議,派遣人員不算在您公司從業(yè)人數(shù)的話(huà),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金也不用您公司管的。
老師,如果我們單位所有的人都是勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資,代繳社保和公積金,我們單位還用申報(bào)個(gè)所稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司采用差額征稅,代發(fā)工資是工資表實(shí)際發(fā)放工資(扣除個(gè)人社保,公積金),還是應(yīng)發(fā)工資?。ㄎ纯凵绫?,公積金工資)。代扣公積金,代扣社保開(kāi)具金額是單位+個(gè)人合計(jì)嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)向派遣單位收取派遣員工的代扣代繳部分的工資社保公積金等的人工成本,做賬的時(shí)候是進(jìn)應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款呢?
你好老師,我想問(wèn)下可以和殘疾人基地公司簽訂勞務(wù)派遣合同和崗位托管服務(wù),申報(bào)我們公司的殘疾人數(shù)嗎?工資和社保由殘疾人基地公司發(fā)放,我們按合同金額給他們出費(fèi)用。
你好老師,咨詢(xún)下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶(hù)支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個(gè)月的工資計(jì)提和社保計(jì)提怎么做分錄呀?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠(chǎng),生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠(chǎng)的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???