需要申報(bào)這個(gè)附表1 和減免表下面免稅,和主表第8行
老師:貨物出口確認(rèn)收入不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)增值稅申報(bào)的時(shí)候要填寫嗎?
去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師,視同銷售做分當(dāng)時(shí)不確認(rèn)收入,只確認(rèn)銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)怎么填列呢?
老師好,出口貨物是根據(jù)什么憑據(jù)確認(rèn)收入的?出口貨物的當(dāng)月就要確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎?
#提問#老師我們公司出口貨物在1月12日和24日已經(jīng)出庫,當(dāng)月未開具發(fā)票,2月份才報(bào)關(guān)出口,問我1月份做賬時(shí)怎么確認(rèn)收入,暫估收入時(shí)需要視同內(nèi)銷暫估銷項(xiàng)稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本具體分錄給寫一下吧;1月份申報(bào)增值稅時(shí),出口的需要在內(nèi)銷增值稅申報(bào)邊上暫估增值稅嗎?老師倉庫已經(jīng)出庫了,我做賬肯定要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,收入怎么確認(rèn),確認(rèn)了就得繳稅。
酒店住宿費(fèi)怎么做賬?
一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時(shí)需要繳納增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個(gè)月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請,謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開具九個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素洠〈_認(rèn)收貨!
個(gè)人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?