如果是產(chǎn)品的13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。

老師,我想請問,視同銷售的話,賬務(wù)處理不確認收入,那怎么做賬呢?報稅的時候怎么收入怎么申報呢?
贈送視同銷售,分錄借銷售費用貸庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,申報企業(yè)所得稅時,怎么調(diào)整,稅法上是要確認收入的,需要調(diào)增銷售費用嗎?調(diào)增收入?確認成本,怎么申報?
視同銷售有些是不確認收入的,但銷項稅是確認的,這在填增值稅申報表時收入和銷售稅無法配比,填表時怎么解決這個問題
視同銷售什么情況下不用確認收入?什么時候確認增值稅?這點糊涂了。
老師,問下在稅法上視同銷售行為確認收入但在會計上是不是所有視同銷售做分錄時不確認收入但像銷售一樣要交稅?
我們是外貿(mào)公司,客戶公司重組了,前面貨款都不給了,走了中信保賠付了部分貨款,剩下未收回的貨款如何處理?
企業(yè)竣工前發(fā)生的房屋安全鑒定費,測繪費,防雷檢測費,以及在主體工程完工后發(fā)生的庭院景觀設(shè)計費,在土地增值稅清算中應(yīng)該放到哪個項目里扣除?
企業(yè)準備注銷,賬上有其他應(yīng)付款428254.12,未分配利潤-381262.65?這樣的話,注銷是要先彌補虧損么?還是先把其他應(yīng)付款平掉。要怎么操作處理呢,謝謝老師
退稅是按報關(guān)金額來的嗎
老師,正常變更地址后,工商邊完了,稅務(wù)要變嗎
老師好 現(xiàn)在北京退休社保和醫(yī)保繳費年限是到多少年
項目款去年入應(yīng)收賬款時是1萬元,現(xiàn)核減了1000元,這個核減的1000元怎么做賬務(wù)處理!是做到哪個科目
老師,我們是一般納稅人,上個月取得一張進項票,發(fā)票上有好幾個品種,上個月整張進項票都抵扣了。昨天業(yè)務(wù)說這張發(fā)票上有2個品種要退貨,請問,對方能對這張進項票的2個品種進行紅沖嗎?
老師,你幫我看一下這樣合同,這樣開票行不行???
單休10月應(yīng)出勤是21天,10.17入職,10.24請假一天,工資是5500/21*12天這樣計算嗎
老師,做分錄時直接貸減了庫存商品,沒確認收入,申報時按未開票收入走了,還是確認了收入對吧?
是贈送給客戶的嗎?如果是贈送給客戶的,賬上可以不用做收入,做庫存商品,但是你申報的時候,你得填寫銷售額,你不填寫銷售額,它這個稅額沒法填寫,所以做賬務(wù)處理還是做收入。