同學(xué)你好 借,庫存商品等 貸,銀行存款
老師,小規(guī)模收到海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書和關(guān)稅繳款書,怎么計(jì)入成本?
請問一下 進(jìn)口貨物的成本 怎么計(jì)算 只有報(bào)關(guān)單 關(guān)稅和增值稅專用繳款書 小規(guī)模
收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅繳款書,怎么做賬
進(jìn)口的酒有專用繳款書海關(guān)進(jìn)口增值稅,關(guān)稅,消費(fèi)稅;小規(guī)模和一般納稅人怎么做分錄的?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,是哪幾個(gè)金額要計(jì)入庫存呢
同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人購入貨物過程中支付的價(jià)款,稅款等都是計(jì)入庫存的;
就是說,海關(guān)增值稅繳款書上的完稅價(jià)格加上增值稅款,再加上關(guān)稅繳款書上的關(guān)稅稅款,對嗎
只有關(guān)稅完稅價(jià)格不計(jì)入庫存,對嗎
老師,關(guān)鍵地方能講的清楚一些嗎
同學(xué)你好,就是說,海關(guān)增值稅繳款書上的完稅價(jià)格加上增值稅款,再加上關(guān)稅繳款書上的關(guān)稅稅款,對嗎——就是貨物的價(jià)款,增值稅,關(guān)稅都是計(jì)入庫存商品中的;
增值稅,關(guān)稅,增值稅繳款書的完稅價(jià)格計(jì)入成本對吧
同學(xué)你好,增值稅,關(guān)稅,增值稅繳款書的完稅價(jià)格計(jì)入成本對吧——對的;
老師,完稅價(jià)格指的不是關(guān)稅完稅價(jià)格吧?
同學(xué)你好,不是的,我們支付的貨款加上發(fā)生的運(yùn)費(fèi)等金額 ;