材料暫估入庫 已付款走預(yù)付賬款 9月份紅沖暫估的分錄 按發(fā)票做賬即可
老師你好,8月份采購入庫的原材料,9月份付的款,10份收到的發(fā)票,那9月份是做應(yīng)付賬款吧?
8月份采購材料,材料已入庫,款已付,發(fā)票9月份才到,分錄怎么處理?
老師,采購原材料,8月5號(hào)預(yù)付款,13號(hào)收到材料入庫,發(fā)票9月5日才收到。分錄怎么做呢
老師,一月份付了款,原材料已入庫,但五月份對(duì)方才開發(fā)票,而且只開了部分發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師好,7月份采購一批原材料,7月份發(fā)票抵扣認(rèn)證了,但是8月份倉庫才入庫做賬,這比分錄要怎么做,謝謝
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
材料暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫款 借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金 9月份發(fā)票到:借:應(yīng)付賬款-暫估入庫款 貸:預(yù)付賬款 ?這樣做?
9月份 紅沖暫估的分錄 數(shù)字用負(fù)數(shù)表示 按發(fā)票入賬 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸預(yù)付賬款
采購材料時(shí)有對(duì)方的出庫單的,也要做暫估嗎?
是的 對(duì)于已驗(yàn)收入庫的購進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫成本(如合同協(xié)議價(jià)格等)暫估入賬。
那如果沒有做暫估這一分錄會(huì)怎么樣呢?
我就直接借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-xx公司,發(fā)票到后再借:應(yīng)付賬款-xx公司,貸:銀行存款
該商品已銷售的話 無法結(jié)轉(zhuǎn)其成本
我是這樣做的,采購材料入庫:借:原材料貸:應(yīng)付賬款,領(lǐng)用時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料,付款時(shí):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
可以的 如果材料的數(shù)量單價(jià)都一致 發(fā)票到了 直接做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸應(yīng)付賬款