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8月份采購材料,材料已入庫,款已付,發(fā)票9月份才到,分錄怎么處理?

2020-09-21 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-21 11:54

材料暫估入庫 已付款走預(yù)付賬款 9月份紅沖暫估的分錄 按發(fā)票做賬即可

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快賬用戶3942 追問 2020-09-21 12:03

材料暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫款 借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金 9月份發(fā)票到:借:應(yīng)付賬款-暫估入庫款 貸:預(yù)付賬款 ?這樣做?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 12:06

9月份 紅沖暫估的分錄 數(shù)字用負(fù)數(shù)表示 按發(fā)票入賬 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶3942 追問 2020-09-21 12:10

采購材料時(shí)有對(duì)方的出庫單的,也要做暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 12:21

是的 對(duì)于已驗(yàn)收入庫的購進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫成本(如合同協(xié)議價(jià)格等)暫估入賬。

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快賬用戶3942 追問 2020-09-21 12:24

那如果沒有做暫估這一分錄會(huì)怎么樣呢?

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快賬用戶3942 追問 2020-09-21 12:25

我就直接借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-xx公司,發(fā)票到后再借:應(yīng)付賬款-xx公司,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-21 12:26

該商品已銷售的話 無法結(jié)轉(zhuǎn)其成本

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快賬用戶3942 追問 2020-09-21 12:30

我是這樣做的,采購材料入庫:借:原材料貸:應(yīng)付賬款,領(lǐng)用時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料,付款時(shí):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-21 12:34

可以的 如果材料的數(shù)量單價(jià)都一致 發(fā)票到了 直接做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸應(yīng)付賬款

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材料暫估入庫 已付款走預(yù)付賬款 9月份紅沖暫估的分錄 按發(fā)票做賬即可
2020-09-21
你好,八月份的時(shí)候直接借預(yù)付賬款貸銀行存款,九月份的時(shí)候再辦理入庫就行,借,原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款。
2022-09-17
你們這個(gè)貨物幾時(shí)到的公司,先付款可以先做應(yīng)付賬款
2019-12-29
借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
2020-11-02
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2021-01-13
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