同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到法人個人卡上不能寫備用金;
公司公戶上的錢想要取出來,除了去銀行取現(xiàn)金,可以轉(zhuǎn)到法人個人銀行卡上,備注:備用金,可以嗎
出納取備用金可以直接用公司戶網(wǎng)銀打到自己的銀行卡上嗎?
公戶轉(zhuǎn)款到法人代表個人卡上,可做為提取備用金處理嗎?(轉(zhuǎn)款備注寫的是:備用金) 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款
老師,個體戶公賬的錢可以直接轉(zhuǎn)到法人賬戶嗎,要備注什么,還是說要去銀行取備用金出來,不能直接轉(zhuǎn)法人
出納去銀行從公司基本戶取出99900元的現(xiàn)金,備注是備用金,用來做公司年會抽獎紅包以及新年開工紅包,但是還有五萬多沒有用掉,所以現(xiàn)在想歸還備用金到公帳上,但是因為基本戶離公司太遠,可以把這個現(xiàn)金存到出納的銀行卡上,然后出納歸還到公司基本戶上,備注:歸還備用金,還是必須要把錢給法人,存到法人銀行卡上,法人歸還,還是一定要去開戶行歸還
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我在代理記賬公司,我看好多公司都是把公戶的錢轉(zhuǎn)到法人個人卡上,做賬的時候借:其他貨幣資金,貸:銀行存款。這樣做對嗎
借:其他貨幣資金—備用金
同學(xué)你好 這樣是不合規(guī)的;其他貨幣資金科目不核算備用金的;
那么公戶上的錢取出來的方式有哪些
同學(xué)你好, 提取現(xiàn)金做備用金或發(fā)放工資提現(xiàn);