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請問老師,我公司多發(fā)一個員工200多工資,那員工在次月退回了,請問這怎么入賬呢?

2020-09-21 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 11:05

同學你好 多發(fā)時計入其他應收款 借,應付職工薪酬 借,其他應收款 貸,銀行存款 員工退回 借,銀行存款等 貸,其他應收款

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快賬用戶3404 追問 2020-09-21 11:07

在上個月時不知道多發(fā)了,已經(jīng)按正常工資表入賬了,后來才知道多發(fā)了

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:13

同學你好 如果是這樣,就是說工資表就多200,對么 借,管理費用等,負數(shù)200 貸,應付職工薪酬,負數(shù)200 借,應付職工薪酬 ,負數(shù)200 借,其他應收款,正數(shù)200 借,銀行存款200 貸,其他應收款200

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快賬用戶3404 追問 2020-09-21 11:18

可是申報個稅時已經(jīng)把工資報了,這里用做更改嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:21

同學你好 這個金額比較小,可以不改的;

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快賬用戶3404 追問 2020-09-21 13:08

是不是以后這種情況應該先不退回,到下個月工資表里扣除就行吧

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齊紅老師 解答 2020-09-21 13:11

同學你好,是的,是可以的;

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快賬用戶3404 追問 2020-09-21 13:15

哦,下個月這人離職了,也只能這么走賬了,那個稅工資申報平臺那金額不改的話會有什么影響呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 13:18

同學你好 這個金額只有200多,沒有什么影響的;

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快賬用戶3404 追問 2020-09-21 13:51

哦,老師,還有個問題,我們公司有幾筆付款,都是公司員工墊付的,但發(fā)票還都沒過來呢,請問這怎樣入賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 13:55

同學你好 我們公司有幾筆付款,都是公司員工墊付的,但發(fā)票還都沒過來呢,請問這怎樣入賬呢? 借,預付賬款一對方公司 貸,其他應付款一員工個人 收到發(fā)票沖減預付款; 將款項還給員工沖減其他應付款;

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同學你好 多發(fā)時計入其他應收款 借,應付職工薪酬 借,其他應收款 貸,銀行存款 員工退回 借,銀行存款等 貸,其他應收款
2020-09-21
可以做紅沖分錄,先沖回上月多發(fā)工資,再按實際發(fā)放調(diào)整本月工資賬目。這樣確保會計記錄準確。
2024-09-12
借應付職工薪酬貸應交稅費,個稅。 借銀行存款貸應付職工薪酬
2021-07-04
您好,借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:應付職工薪酬-工資
2021-01-05
借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
2022-04-27
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