您好同學(xué)這個(gè)幾個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)是需要你們商量的同學(xué) 回款不考慮稅費(fèi)的問題
我公司掛靠別的公司,交管理費(fèi)和幾個(gè)稅點(diǎn),回款的時(shí)候就不用考慮稅費(fèi)這一塊了吧
建筑施工企業(yè)一般利潤(rùn)做到幾個(gè)點(diǎn),我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個(gè)點(diǎn),本來(lái)增值稅9個(gè)點(diǎn),增值稅附加也是一個(gè)點(diǎn)而已,企業(yè)所得稅按10個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)交足25%稅率,也沒有要交14個(gè)點(diǎn)那么高啊,我這樣考慮對(duì)嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費(fèi)
老師,我公司收了個(gè)掛靠公司的項(xiàng)目。掛靠公司收管理費(fèi)1個(gè)點(diǎn)。我們是一般納稅9個(gè)點(diǎn),報(bào)稅的時(shí)侯也就按平時(shí)正常報(bào)稅吧,那個(gè)1個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)不用做申報(bào)吧
想咨詢一下別人掛靠我們公司,工程款到我們賬戶,我們需要扣管理費(fèi)和稅費(fèi),扣的管理費(fèi)和稅費(fèi)這個(gè)怎么做內(nèi)賬
我是掛靠了別的建筑公司,我有一個(gè)200萬(wàn)的工程,掛靠公司收取我3個(gè)點(diǎn)管理費(fèi),還要問我要9個(gè)點(diǎn)的增值稅是合理的嗎,我開的成本票都是專票,不可以抵扣嗎
你好,老師,我們老板要給業(yè)務(wù)員分成,一共做了70萬(wàn)的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進(jìn)賣出轉(zhuǎn)差價(jià)的,直接材料成本是30萬(wàn),請(qǐng)問怎么給他們算利潤(rùn)
你好老師 我想問一下 審核之后憑證還能修改嗎
老師您好!我司是一般納稅人,會(huì)計(jì)制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在的情況是我司向股東借款投資另外一間公司,有一千多萬(wàn),有兩個(gè)問題:1、請(qǐng)問我司投資那間公司的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?2、我司向法人借的1千多萬(wàn)是長(zhǎng)期掛其他應(yīng)付款這樣合適嗎?要怎樣做好一點(diǎn)?
老師,我們?nèi)ツ?1月12月有一票貨出了貨,現(xiàn)在對(duì)方說實(shí)物跟報(bào)關(guān)單不一致,讓我們改報(bào)關(guān)單,要不然涉嫌走私對(duì)方不付款,現(xiàn)在該怎么辦,我們已經(jīng)退稅了
老師,個(gè)體工商戶查賬征收的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以減半征收嗎
年末報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,外幣折算人民幣分錄怎么寫?
我的利潤(rùn)分配是在借方 請(qǐng)問我5月份的企業(yè)所得稅如果走了了利潤(rùn)分配的話 那我利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就會(huì)差那個(gè)金額 那我還這樣做賬務(wù)處理嗎
老師好,請(qǐng)問一下,4月份進(jìn)項(xiàng)為6000元,銷項(xiàng)為5000元,當(dāng)月5月進(jìn)項(xiàng)為2000元,銷項(xiàng)目為4000元。那5月做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí):借 :轉(zhuǎn)出應(yīng)交末交增值稅2000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--末交增值稅2000元,對(duì)不。
增值稅有,但是不用交,附加稅還用計(jì)提嗎?
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額190萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們報(bào)稅的話就不用填報(bào)收入了嗎?
您好同學(xué),是的同學(xué),你們掛別人的是別人申報(bào)這部分的