您好,無票收入免稅。
小規(guī)模企業(yè)增值稅減按1%繳稅,那我做收入的記賬憑證時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)是按3%還是按1%做?我之前按1%做了但是現(xiàn)在跟增值稅申報(bào)表上的免稅額對不上
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開發(fā)票是按照1%計(jì)算增值稅,如果我按照無票收入確認(rèn)收入是1%還是3%計(jì)稅?
老師好,小規(guī)模公司季度銷售收入不超45萬,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個(gè)增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報(bào)表的減免稅額是按3算的,開票軟件是按1算的
我們是物業(yè)公司小微季收入不滿45萬不要繳納增值稅,但還是得每個(gè)月得計(jì)提增值稅,現(xiàn)在是減按1%計(jì)提還是3%計(jì)提?因?yàn)榧灸┯?jì)提的這部分增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,小微企業(yè),物業(yè)公司一直用收據(jù)做的無票收入,我之前按1%計(jì)算的增值稅,是不是4月開始要按3%計(jì)算增值稅?但是不是還是按1%征收增值稅
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師,員工去工廠驗(yàn)貨,報(bào)銷的住宿費(fèi)跟交通費(fèi),記入什么科目?
老師,我想問一下,驗(yàn)資報(bào)告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進(jìn)去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個(gè)稅扣繳端人員報(bào)送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報(bào)送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進(jìn)項(xiàng)稅走到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是認(rèn)證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實(shí)際的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是100083.78. 請問老師,這個(gè)分錄我這樣做對嗎
出售了一臺(tái)車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報(bào)稅:按簡易辦法計(jì)稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個(gè)通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因?yàn)楹枚鄦T工報(bào)銷的,采購的都是開具13稅率的普票
無票收入不用交稅??我們是物業(yè)公司,都是用收據(jù)做賬,報(bào)增值稅的
按照無票收入正常申報(bào)增值稅。
老師,您看看我的問題和您的回答,說了跟沒說一樣,如果不專業(yè),請不要隨意接單!謝謝
你好??無票收入不用交稅??不交,我們是物業(yè)公司,都是用收據(jù)做賬,報(bào)增值稅的 : 報(bào)稅??