您好 其他企業(yè)購進的 不可以抵扣消費稅
這道題目第四問為什么乘以40%不是60%呢
老師,這題里面第四問計算可抵扣的進項稅額,里面修繕倉庫的購進貨物和設(shè)計服務(wù)費可以抵扣的進項稅為什么只能是60%呢?
老師好 第四問 為什么不是60-40交稅呢?是因為車 不可抵扣???
我想問下這道題的第四問,四萬的違約金為什么不加呢,是可以稅前抵扣的啊
注會稅法 老師酒類不屬于可抵扣的范圍,為什么這里的第三問都不用抵扣,但是第4問售價高于委托加工收回卻抵扣了。是不是第四問答案不對
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運輸因各種原因無法從駕駛員處取得運輸發(fā)票,現(xiàn)計劃自己成立個體工商戶(核定征收),經(jīng)驗范圍包括貨物運輸代理,(第一問:是否應(yīng)該是國內(nèi)貨物運輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風險點在哪里?
進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
可以再說的明白點嗎 我想知道這里是不是消費稅的特殊點 外購的酒車游艇高檔手表 。。。那些不可抵扣的
外購奢侈品的消費稅 都不可以抵扣的 收回委托加工應(yīng)稅消費物資,用于直接銷售,直接計入成本,不的抵扣.用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費品,單列 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅,加工完成后銷售時,予以抵扣. 自己生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,作為成品時,計入成本.作為成品的一部分時,單列 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅,完成后銷售時,予以抵扣.比如煙廠生產(chǎn)的煙絲.