同學(xué)您好,您可以直接在申報(bào)系統(tǒng)里面更正的
老師,個(gè)稅的申報(bào)表模版里面的數(shù)據(jù)沒(méi)倒進(jìn)去,怎么更正個(gè)稅申報(bào)表,是不是大廳里面更正超級(jí)麻煩
老師,我在稅務(wù)大廳更正申報(bào)了2月份個(gè)稅,后來(lái)發(fā)現(xiàn)2月的一個(gè)勞務(wù)費(fèi)數(shù)據(jù)大廳沒(méi)有導(dǎo)進(jìn)去(申報(bào)表里有,但是沒(méi)有導(dǎo)進(jìn)去),產(chǎn)生了退稅。 我現(xiàn)在應(yīng)該下月再去更正申報(bào),還是直接把勞務(wù)費(fèi)申報(bào)在8月份呢?
老師好!稅務(wù)局打電話通知說(shuō)第一季度的殘保金數(shù)字填寫(xiě)的不對(duì),讓重新更正申報(bào),那我要怎么操作呢?我是小白一個(gè)。在12366里面重新更正申報(bào)?還是去稅務(wù)大廳更正申報(bào)?第一季度的是前任會(huì)計(jì)申報(bào)的,
老師,我四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我現(xiàn)在更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報(bào)表那個(gè)界面,企業(yè)所得稅報(bào)表還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),沒(méi)有更正過(guò)來(lái),企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正嗎?
老師,在電子稅務(wù)里要更正去年最后一個(gè)季度的所得稅和報(bào)表是走往期申報(bào)更正模塊還是更正申報(bào)模塊?
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒(méi)交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車(chē),發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒(méi)有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒(méi)有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說(shuō)是資產(chǎn)買(mǎi)回來(lái)的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車(chē),但是發(fā)票開(kāi)具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶(hù)到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
現(xiàn)在不是征期過(guò)了么
過(guò)了是是可以更正申報(bào)的
個(gè)稅系統(tǒng)里面沒(méi)有更正申報(bào)
就是在申報(bào)的界面里面
謝謝,找到了
不客氣,這是我們的職責(zé)所在