同學(xué)您好,這是需要先繳的,以后退是退超過3%的部分
1.銷售軟件產(chǎn)品增值稅稅率是多少? 2.申請即征即退在納稅申報表附表1中那個地方填寫? 3.開票金額是26548.67,稅額是3451.33,價稅合計是30000,那即征即退稅款是多少?
老師,我們是軟件企業(yè),稅負超過3%是可以享受即征即退的,但是這個月開票稅負沒超過3%,那我納稅申報的時候是寫在一般項目那欄,還是即征即退那欄?
軟件業(yè),增值稅納稅申報表中的即征即退項目欄應(yīng)納稅額合計40372.09元,這個是表示我們要繳納的稅款還是說是先繳納在退給公司
24年1月份即征即退項目申報繳納增值稅稅額20000元,軟件已退稅2000元,6月份更正抵扣進項1000元,應(yīng)交增值稅19000元,軟件應(yīng)退稅1900元,但已申請退稅2000元,則補繳增值稅款1000元,然后現(xiàn)在這個1000元怎么做賬?還有涉及的滯納金又怎么入賬呢
老師您好,我公司有軟件退稅,增值稅申報表的即征即退金額跟我自己算的不一致。那么我在電子稅務(wù)局上,是先填寫一般納稅增值稅申報表呢?還是先把即征即退的退稅計算表那邊算好呢?謝謝老師
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權(quán)重組配套結(jié)轉(zhuǎn)進什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質(zhì)、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
退超過3%的部分需要填什么表嗎?
不需要填其他表的