你好 沖你之前做的管理費(fèi)用 然后在按實(shí)際的金額來計(jì)提 你沒有跨年就做 先紅沖:借管理費(fèi)用紅字 貸銀行存款紅字 在根據(jù)實(shí)際補(bǔ)計(jì)提:借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
老師您好,請問我單位1-6月 繳納社保時一直沒有計(jì)提,繳納時直接進(jìn)的管理費(fèi)用,但是我們現(xiàn)在要補(bǔ)提,請問應(yīng)如何做分錄
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
老師您好,平時繳納社保費(fèi)時沒有走應(yīng)付職工薪酬,直接走的管理費(fèi)_社保費(fèi),年底用不用統(tǒng)一計(jì)提一下,分錄怎么做?
請問老師,當(dāng)月繳納社保,我可不可以不記提?我直接做分錄借管理費(fèi)-社保費(fèi),貸銀行存款呢?如果我這樣做錯了,請問老師你還有別的會計(jì)分錄嗎?謝謝!
老師好!我要把自2021年以來社保一直按照實(shí)際繳納金額計(jì)提社保,沒有分出個人繳費(fèi)部分和單位繳費(fèi)部分,請問我要一筆調(diào)平,怎么做分錄?
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?