同學(xué),報(bào)銷單據(jù)真實(shí)合法合理可以報(bào)銷。報(bào)銷款項(xiàng)是從什么渠道支付的呢?
老師好,員工替單位購(gòu)買了辦公用品。報(bào)銷的是從公戶上打到員工的卡里,做分錄能否直貸方 銀行存款
老師,我是事業(yè)單位的,單位員工拿已自行付款的支出來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷款項(xiàng)直接打到員工銀行卡,那這是否算現(xiàn)金報(bào)銷嗎?
員工報(bào)銷費(fèi)用,及采購(gòu)墊付購(gòu)買產(chǎn)品的報(bào)銷單,我需要過(guò)其他應(yīng)付款嗎,還是直接銀行存款或現(xiàn)金
本單位職工來(lái)報(bào)銷,出納開具現(xiàn)金支票后沒(méi)有本人去銀行取款,而是將現(xiàn)金支票當(dāng)做一種支付方式交給報(bào)銷人去銀行自行取款,票根兒處有收到支票的人的簽字,這種可以嗎
事業(yè)單位員工報(bào)銷一般走財(cái)政直接支付,還是銀行打款
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說(shuō),2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒(méi)有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來(lái)的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來(lái)多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
通過(guò)單位零余額賬戶支付的
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用)貸零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì):借事業(yè)支出貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。
謝謝老師!
不客氣,希望能夠幫到你