您好, 個人帶上車輛的相關資料和合同,去二手車市場代開發(fā)票,您企業(yè)需要提供相關的開票資料,
老師你好!個人過戶到我單位一輛低價值的車輛(4萬左右)我單位并未付款,現(xiàn)要求個人給我單位開據(jù)車輛銷售發(fā)票,那么個人去稅務局大廳代開需要準備什么資料呢?需要我單位出據(jù)關于金額的銷售證明相關資料嗎?
1、預收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應該如何處理賬務呢?做不開票銷售收申報相關的稅費,還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應該如何把賬務處理好呢? 3、應收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應該如何把賬務處理好呢? 4、有限責任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
你好老師這個怎么做1般稅人納稅的核算1某自行車廠(增值稅一般納稅入生產(chǎn)售自行車出廠不含稅售價為280元/輛,2015年5月末留稅3000元,6月該購情況下。1.向當?shù)刎洿笫?00輛百貨大樓當月付清貨后廠家端予了8%的現(xiàn)折扣。求銷項稅額。2.外地特約經(jīng)銷點售500輛當期銷售自行車發(fā)出包裝物收金5000元本月沿收收的包裝物獅47460元(含稅)求銷項稅額。3.購進自行車零件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注增值稅稅額合計27000元;付運輸公司(一般稅人)運費取增值稅專用發(fā)票上注運金15000元。求進項稅額。4.銷售本廠2008年購買用的機器一臺取得含稅人120000元求銷項稅額。5.出租位于本市的一棟4年得約辦公用房價稅合計收4個月的租金80000元選擇簡易計稅方法。銷項稅額=其他相關資料取得合規(guī)定的發(fā)票在當月抵扣納稅人售自己使用過的固定資產(chǎn)未棄減稅)要求據(jù)上資料計算一般納人應稅酸應納增值稅=銷項稅額-進項稅額
1.目的:練習增值稅涉稅業(yè)務應納稅額的計算。 2.資料:曦曦自行車廠主要生產(chǎn)和銷售自行車,為一般納稅人,某月月初有留抵稅額 8000元,本月該廠購銷情況如下: (1)向當?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款1000000元,百 貨大樓當月付清貨款后,廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣; (2)向外地特約經(jīng)銷點銷售300輛,開具普通發(fā)票,注明銷售額為169500元;并支的運輸單位運費,收到增值稅專用發(fā)票上注明運費1000元,稅率9%,增值稅90元,取得值稅專用發(fā)票注明裝卸費1000元,稅率6%,增值稅60元。 (3)銷售本廠自用且未抵扣過稅款的小轎車一輛,售價120000元; (4)當期發(fā)出一般包裝物收取押金3000元,逾期仍未收回的包裝物押金6000元; (5)購進自行車零部件、原材料,取得的專用發(fā)票上注明購進金額140000元,注明款18200元; (6)從小規(guī)模納稅人處購進自行車零件支付5000元,取得稅務機關代開的專用發(fā)票。 3.要求:假定應該認證的發(fā)票均經(jīng)過了認證,要求計算: (1)該自行車廠當期可抵扣的進項稅; (2)該自行車廠銷售自行車的銷項稅; (3)該自行車廠包裝物押金的銷項稅; (4)該自行車廠銷售使用過小轎車的應納稅額; (5)當期該廠應納增值稅的合計數(shù)。
1.目的:練習增值稅涉稅業(yè)務應納稅額的計算。 2.資料:曦曦自行車廠主要生產(chǎn)和銷售自行車,為一般納稅人,某月月初有留抵稅額 8000元,本月該廠購銷情況如下: (1)向當?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款1000000元,百 貨大樓當月付清貨款后,廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣; (2)向外地特約經(jīng)銷點銷售300輛,開具普通發(fā)票,注明銷售額為169500元;并支的運輸單位運費,收到增值稅專用發(fā)票上注明運費1000元,稅率9%,增值稅90元,取得值稅專用發(fā)票注明裝卸費1000元,稅率6%,增值稅60元。 (3)銷售本廠自用且未抵扣過稅款的小轎車一輛,售價120000元; (4)當期發(fā)出一般包裝物收取押金3000元,逾期仍未收回的包裝物押金6000元; (5)購進自行車零部件、原材料,取得的專用發(fā)票上注明購進金額140000元,注明款18200元; (6)從小規(guī)模納稅人處購進自行車零件支付5000元,取得稅務機關代開的專用發(fā)票。 3.要求:假定應該認證的發(fā)票均經(jīng)過了認證,要求計算: (1)該自行車廠當期可抵扣的進項稅; (2)該自行車廠銷售自行車的銷項稅; (3)該自行車廠包裝物押金的銷項稅; (4)該自行車廠銷售使用過小轎車的應納稅額; (5)當期該廠應納增值稅的合計數(shù)。
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報文化事業(yè)費啊
當年新辦的有限責任公司要做匯算清繳嗎
報銷員工工作服費用 計入管理費用 -福利費,需要計提應付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報表107020表相關稅費是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實繳,要是5年內(nèi)沒有實繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應收賬款我都計提壞賬準備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報表時,資產(chǎn)處置損益和負債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費發(fā)票(一共檢測了4臺),三臺是公司的,一臺是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報個人所得稅嗎,如果收入沒有達到5000起征點還需要申報嗎
個人沒有通過2手車交易平臺,是朋友間幫忙!車輛過入單位后還要替朋友賣掉,我單位是一般納稅人企業(yè),我單位接受車輛也要以發(fā)票入固定資產(chǎn)對吧,等賣掉還要按3的征收率減按2納稅對吧?
您好, 您企業(yè)自己用的及固定資產(chǎn),后面銷售一般,納稅人13%的稅率,入固定資產(chǎn)需要發(fā)票,而且你后邊銷售也需要原來的發(fā)票,你這樣才能過戶
現(xiàn)在我就是不太清楚她個人去稅務局大廳代開發(fā)票,金額這一塊需不需要我公司出據(jù)證明文件或者合同之類的資料
您好 你買時沒有發(fā)票是不能過戶的,
車輛已經(jīng)去車管所過戶完了
你好, 那您就正常寄固定資產(chǎn),以后在銷售時轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理就可以了,一般納稅人按13%繳納增值稅,
老師,一般納稅人銷售舊貨或者自己使用的固定資產(chǎn),對方開據(jù)普票,我公司未抵扣過進項稅額,再出售車輛后不是可以享受3減2嗎
您好, 未抵扣過,是指以前不能抵扣,現(xiàn)在是營改增之后可以抵扣,您自己沒有抵扣,所以這種情況您是不能簡易征收處理的,您需要按照正常的13%稅率繳納增值稅,
那么老師已經(jīng)過戶到公司了不做處理,賣了也沒有辦法過戶嗎
您好, ,二手車市場開發(fā)票對方就可以過戶了,
老師我暈了!我是不是可以不處理,買車時去二手車交易市場開票也可以,是這樣理解嗎
你好 、買時銷售方給你開發(fā)票 銷售時你給買方開發(fā)票 這是兩筆業(yè)務 不開發(fā)票就是不能過戶可以正常做賬
銷售方不給我開發(fā)票的情形我是不是沒辦法處理
你好 前面您不是說已過完戶了嗎 那 您可以正常做賬 也可以銷售 也可以開發(fā)票
過戶了,但是沒有給我們開發(fā)票
你好 那正常入賬 銷售可以 就是沒有成本票不能稅前扣除