你好 可以根據(jù)發(fā)票來確認(rèn)收入的
我們單位銷售貨物,但是這個月我們給對方只開具了部分發(fā)票,怎么做賬,
我們公司銷售員給某部門銷售貨物,這個部門只能接受服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我們開服務(wù)費(fèi)實(shí)際銷售的是貨物,開貨物人家對方不給結(jié)算,銷售員問我怎么辦,愁死我了,請老師指點(diǎn)一下
您好!銷售方3月份開給我們的貨物我們還沒認(rèn)證,但在5月份和8月份我們退回了一點(diǎn)貨物,銷售方分別開具兩份紅字發(fā)票,像這種情況要怎么認(rèn)證?
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
老師:固定資產(chǎn)清理賬戶有余額,是否應(yīng)該清零。分錄怎么寫?
老師,保安保潔的考勤每月需要這些人員簽字嗎?
取得的合作社普通發(fā)票,稅率1可以用嗎,業(yè)務(wù)真實(shí)
個人公建出租給個人和企業(yè)要交的房產(chǎn)稅有什么不同嗎?
老師您好,在建工程和工程物資的區(qū)別是什么
我們的報關(guān)單和合同都是按照CIF價,是不是確認(rèn)收入也要按照CIF模式確認(rèn)收入?
你好老師,總公司是一般納稅人,開分公司可以選小規(guī)模納稅人嗎?
報銷采購款分錄怎么做
建筑公司 異地預(yù)繳增值稅,之后還可以抵扣嗎,抵扣完是可以退回來嗎
老師,軟件做憑證不序時可以嗎
那沒有開具發(fā)票的那部分金額做到什么科目啊,我們已經(jīng)收到錢了,銀行存款已經(jīng)增加了,那貸方計入什么科目
借銀行存款貸預(yù)收賬款。
那我們購進(jìn)貨物,對方也是只給我們開具了部分發(fā)票,貨物我們已全部收到,怎么入庫啊,入庫只入有發(fā)票的那部分的話,貨物已全部銷售完了,那出庫比入庫大,怎么做賬啊
借庫存商品進(jìn)項貸銀行存款。 庫存商品,按你到的全部做。 做無票收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),不管開沒開發(fā)票,只要銷售了你就做收入,為了和你的庫存一致。
那沒收到票的商品也入庫的話,我的進(jìn)項稅額是按收到票的進(jìn)項記了吧,沒票的不記進(jìn)項只入庫存商品嗎
你好是的,是這么做的。
沒開票的那部分過幾天我又收到票了在怎么做賬啊
上面的分錄不變金額是負(fù)數(shù),借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
哦,那就是以前入庫的庫存商品紅沖了,在正常做一筆入庫就行了吧。那收入也是這個道理吧,我們沒開發(fā)票的那部分也都做了收入,等給對方開了發(fā)票了在紅沖收入,在做一筆正常收入的分錄嗎,那這樣做的話,我怎么知道對方還欠我們多少發(fā)票了,我們還欠對方多少發(fā)票了
你好是的,是一樣的。
自己找筆記記下來就可以。
那到了月底報稅的時候進(jìn)項是根據(jù)發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選了的金額報了,那銷項稅怎么報啊,是按實(shí)際銷售金額報還是按實(shí)際開出的發(fā)票金額報了
按你帳上做的收入來申報。
哦,那就是按實(shí)際收入金額報了吧
你好是的,無票收入也得申報。
知道了,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。