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我們單位銷售貨物,但是這個月我們給對方只開具了部分發(fā)票,怎么做賬,

2020-09-17 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 20:05

你好 可以根據(jù)發(fā)票來確認(rèn)收入的

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 20:14

那沒有開具發(fā)票的那部分金額做到什么科目啊,我們已經(jīng)收到錢了,銀行存款已經(jīng)增加了,那貸方計入什么科目

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齊紅老師 解答 2020-09-17 20:16

借銀行存款貸預(yù)收賬款。

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 20:33

那我們購進(jìn)貨物,對方也是只給我們開具了部分發(fā)票,貨物我們已全部收到,怎么入庫啊,入庫只入有發(fā)票的那部分的話,貨物已全部銷售完了,那出庫比入庫大,怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2020-09-17 20:37

借庫存商品進(jìn)項貸銀行存款。 庫存商品,按你到的全部做。 做無票收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),不管開沒開發(fā)票,只要銷售了你就做收入,為了和你的庫存一致。

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 20:45

那沒收到票的商品也入庫的話,我的進(jìn)項稅額是按收到票的進(jìn)項記了吧,沒票的不記進(jìn)項只入庫存商品嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-17 20:46

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 20:48

沒開票的那部分過幾天我又收到票了在怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2020-09-17 20:50

上面的分錄不變金額是負(fù)數(shù),借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 21:04

哦,那就是以前入庫的庫存商品紅沖了,在正常做一筆入庫就行了吧。那收入也是這個道理吧,我們沒開發(fā)票的那部分也都做了收入,等給對方開了發(fā)票了在紅沖收入,在做一筆正常收入的分錄嗎,那這樣做的話,我怎么知道對方還欠我們多少發(fā)票了,我們還欠對方多少發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 21:05

你好是的,是一樣的。

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齊紅老師 解答 2020-09-17 21:05

自己找筆記記下來就可以。

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 21:11

那到了月底報稅的時候進(jìn)項是根據(jù)發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選了的金額報了,那銷項稅怎么報啊,是按實(shí)際銷售金額報還是按實(shí)際開出的發(fā)票金額報了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 21:12

按你帳上做的收入來申報。

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 21:13

哦,那就是按實(shí)際收入金額報了吧

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齊紅老師 解答 2020-09-17 21:13

你好是的,無票收入也得申報。

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快賬用戶4368 追問 2020-09-17 21:14

知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-17 21:14

不用客氣的,工作愉快。

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你好 可以根據(jù)發(fā)票來確認(rèn)收入的
2020-09-17
同學(xué)你好: 這實(shí)際上是兩筆業(yè)務(wù)正常做: 銷售:借:應(yīng)收賬款 3243 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 采購:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 3140 貨款相抵 借:應(yīng)付賬款 3140 銀行存款 103 貸: 應(yīng)收賬款 3243 希望以上能夠幫助你。
2020-08-05
同學(xué) 你好, 1、銷售退貨的會計分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(一般納稅企業(yè))(紅字) 同時,沖回成本 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-10-18
您好!請問對方給你開了什么發(fā)票呢
2022-10-18
同學(xué)你好 直接補(bǔ)開就可以 開運(yùn)輸服務(wù)
2023-01-16
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