您好 對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過(guò)后您開具紅字發(fā)票 然后再開具正確的藍(lán)字發(fā)票
我前兩個(gè)月開了一張專票,把含稅金額開成不含稅金額,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對(duì)方了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
本月發(fā)現(xiàn)上月開給租戶的專票金額開錯(cuò)了,在本月該怎么處理呢,麻煩從對(duì)方已經(jīng)抵扣和未抵扣兩個(gè)方面說(shuō)下
老師,上個(gè)月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時(shí),我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.04,后來(lái),我開具一張紅字信息表,當(dāng)時(shí),選的是,購(gòu)買方未抵扣開具紅字,上傳后,對(duì)方開負(fù)數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺(tái)中,勾選不到這張票了,該怎么處理
以前月份開的專票,現(xiàn)在這個(gè)月紅沖,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方出紅字申請(qǐng)表時(shí)比以前開的專票,稅額少了一分,不含稅多了一分,總金額沒變。請(qǐng)問這樣可以嗎?如何處理一下呢?
老師,你說(shuō)的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過(guò),不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來(lái)的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫(kù)的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團(tuán)平臺(tái)的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
小規(guī)模納稅人,代開的專票,也是這樣嗎?
請(qǐng)問您是銷售方還是購(gòu)買方
我們是銷售方
那對(duì)方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)表 提交審核通過(guò)后去稅務(wù)大廳申請(qǐng)開具紅字發(fā)票