原分錄沖減原來的就是了,不管紅字發(fā)票的
老師,請問一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,現(xiàn)在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額,沒有紅沖對應(yīng)的發(fā)票,可以這樣操作嗎?
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張原發(fā)票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價稅合計金額不變,不含稅金額比上月發(fā)票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發(fā)票稅額少一分,請問這對嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
以前月份開的專票,現(xiàn)在這個月紅沖,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方出紅字申請表時比以前開的專票,稅額少了一分,不含稅多了一分,總金額沒變。請問這樣可以嗎?如何處理一下呢?
我們上月給對方開了一張34萬的專票,開發(fā)票附的清單清單開了9項內(nèi)容,對方已認(rèn)證,現(xiàn)在這月對方說名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開,因為當(dāng)時開票附的清單對方說現(xiàn)在開紅字申請時只能將原來清單中9項改成1項來開紅字申請,這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請問這種一般如何處理呢?
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務(wù)招待費嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負(fù)債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
那我開紅字發(fā)票金額也少一分這樣開是嗎?如果這樣的話,那紅字發(fā)票與分錄不就金額不一致了嗎?對方無行中抵扣了一分錢?不知道為啥紅沖發(fā)票信息表稅額少一分,不含稅多一分,這算錯誤嗎?有啥影響嗎?
不應(yīng)該少一分的呀,紅字信息是按原來的藍(lán)字信息出來的
但是對方開具的紅字申請表確實就少一分,說是改不成一樣的,不知道怎么這樣
這個請聯(lián)系當(dāng)?shù)?2366哈,或稅務(wù)大廳
我們稅務(wù)大廳說必須一致,對方問的他們稅務(wù)局說差一分沒事,所以僵持住了
那就沒法整了哈?,F(xiàn)在是
老師出現(xiàn)過這總金額不變,稅額和不含稅差一分的情況嗎?這到底有沒有影響呢?
這個稅局都沒定論,沒法告訴你是否有影響哈
老師對方問航天那里說是四舍五入系統(tǒng)導(dǎo)致的差一分,那如果這么開了紅字做賬不管這一分差額直接紅沖原來的,是這意思是嗎?
嗯嗯,你要把原來的賬做平