同學(xué)你好 企業(yè)所得稅是按全額收入
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應(yīng)收,貸,主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師好, 想咨詢一個問題,我公司是勞務(wù)派遣公司, 增值稅是差額征稅, 想問 一下, 企業(yè)所得稅的收入確認 也是按差額 (即凈額) 填寫收入嗎? 具體有相關(guān)文件嗎?謝謝
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師您好,想問一個差額征收的問題,我們是勞務(wù)派遣公司,準(zhǔn)備開差額征稅發(fā)票,請問成本那一塊需要準(zhǔn)備哪些資料,稅務(wù)才認可呢?還有成本是0能開差額征稅專票嗎?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點?
老師,稅務(wù)局要我報出口退稅金額計劃。我不知道怎么算。出口開票是0稅率了,還需要退什么稅呢?
老師麻煩問一下,報銷單領(lǐng)導(dǎo)審批的地方必須是老板簽字嗎?我可以蓋法人章嗎?謝謝老師
老師您好,我們是商貿(mào)公司,請問我5月沒開發(fā)票,光收到一張專票,一張普票,這個月怎么報稅?
老師,收到政府部門支付的黨建工作經(jīng)費入那個科目?
老師,圖片上是工資表和考勤表,這個張路和覃雪嬌兩個人的休息公司規(guī)定是輪休,他們兩個人每個星期都是單休,但是不能在同一天休息,考勤表上覃雪嬌比張路多休息一天,多休息的這天就是每個星期輪休來的,不是覃雪嬌請假的,他們公休都是4天,那么覃雪嬌的應(yīng)出勤天數(shù)是27天,實際出勤天數(shù)是多少天呢
老師,有沒有總賬,明細賬,科目余額表封面模板,還有增值稅及附加稅計提的表格
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票如何申請
老師 請教下我想要樣品的未稅金額等于AL列的不含樣字的O列的數(shù)值之和 請問要以怎么用函數(shù)表示
請問有沒有從事機票代理行業(yè)或者旅游服務(wù)行業(yè)的老師呢。
有相關(guān) 文件嗎? 我怎么沒有找到, 企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號--收入的 計量
你這個不是差額納稅的,是代收代付的
我們 是勞務(wù)派遣公司 ,就是代收客戶單位的 社保和工資,住房公積金呀
我是說上面圖片的和你的業(yè)務(wù)不是很匹配
企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號--收入的 計量 -- 是所有的企業(yè)收入的確認原則啊
企業(yè)所得稅沒有差額征收,企業(yè)所得稅是按全額收入