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您好,7月收到銷售方在稅務(wù)待開的專票,8月我公司進行了抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)票開錯了,那我直接做進項轉(zhuǎn)出然后把發(fā)票退給銷售方,還是我進項轉(zhuǎn)出后要申請紅字發(fā)票什么的最后再退給銷售方讓他們重新開???

2020-09-17 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 15:39

您好,這種情況不需要做轉(zhuǎn)出,開具紅字通知單讓對方給您開紅字發(fā)票,然后在開一張正確的發(fā)票給您。

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快賬用戶3782 追問 2020-09-17 16:02

開具紅字通知單怎么開啊,銷售方是在稅務(wù)局代開的專票

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:00

按照國家稅務(wù)總局公告2016年第47號規(guī)定,方式和普通的一樣。您看看這個文

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快賬用戶3782 追問 2020-09-17 17:01

這個文在哪里看啊

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:02

你百度一下我發(fā)的文號

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您好,這種情況不需要做轉(zhuǎn)出,開具紅字通知單讓對方給您開紅字發(fā)票,然后在開一張正確的發(fā)票給您。
2020-09-17
專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-09-16
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
好,你申報六月份的增值稅進項轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-07-15
你對的 需要進項轉(zhuǎn)出
2021-06-28
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