同學你好 直接開一個紅字發(fā)票信息表就行了,選擇購買方申請
老師,我們是藥店,廠家給我們供藥,他們有一批藥我們退貨了,是19的事,他們給我們開的是專票,現(xiàn)在人家要我們給他們開一個紅字申請單呢,這個怎么做
你好,老師,我們是做中藥銷售的,我們1年前給客戶銷售了一批中藥,大概貨款10萬左右,現(xiàn)在他們經營不善,他們回不了款,他們就用自己的一批中藥細貨來抵這個欠我們的貨款。這個我們應該怎么做賬
老師,廠家要我們返利,這種要怎么操作呢?是我們開紅字信息表給他們,他們再開負數發(fā)票給我們嗎?
老師,我們供應商給我們發(fā)貨,現(xiàn)在我們要退貨,他們退錢,他們讓我們給他們開發(fā)票,不開發(fā)票就不退錢,我們開票不是虛開了嗎?怎么還這樣呢?
老師我們是一個藥店。我的上游進貨的公司讓我們給他們公司開具一張紅字發(fā)票請問我們能操作嗎?我們是稅控盤
我公司辦了個預沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實際消費的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調到9000了,他的公積金要往上調嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內帳產品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
這個在哪開
點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面。