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請(qǐng)問下我們公司跟客戶結(jié)賬是,月初核對(duì)上月發(fā)貨,然后在開票的。那請(qǐng)問上月的收入怎么確認(rèn)呢?要確認(rèn)么?

2020-09-17 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 14:47

你好!開票了才確認(rèn)收入。

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快賬用戶5316 追問 2020-09-17 14:49

那在當(dāng)月出貨的要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 14:50

當(dāng)月出貨當(dāng)月開發(fā)票啊

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快賬用戶5316 追問 2020-09-17 14:51

已經(jīng)跟客戶談好的,要對(duì)賬了開票結(jié)款啊,所以要等到次月才能開票

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:27

你也可以算收入,次月開票,報(bào)稅的時(shí)候可以把數(shù)據(jù)填在未開票收入那欄。

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快賬用戶5316 追問 2020-09-17 17:28

那可以不可以放著不做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:46

也可以開了再做賬的

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快賬用戶5316 追問 2020-09-17 17:47

那要先做成本嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 20:09

當(dāng)期確認(rèn)收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)期不做收入就不做成本。

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你好!開票了才確認(rèn)收入。
2020-09-17
這個(gè)正規(guī)是發(fā)出商品做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 不正規(guī)是,上個(gè)月發(fā)出做借發(fā)出商品 貸庫存商品,這個(gè)月開發(fā)票做借借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品,
2020-09-07
您好 應(yīng)該按上月26-這個(gè)月25日期間來確認(rèn)收入
2021-04-02
同學(xué)你好 借預(yù)收等科目 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-03-04
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-04-03
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