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請問下月初跟客戶核對上月賬務(wù),然后開票,這個要怎么入賬?是上月發(fā)出,次月才開銷售發(fā)票

2020-09-07 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-07 09:10

這個正規(guī)是發(fā)出商品做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 不正規(guī)是,上個月發(fā)出做借發(fā)出商品 貸庫存商品,這個月開發(fā)票做借借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品,

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快賬用戶2648 追問 2020-09-07 10:04

老師,上個月做發(fā)出商品這個科目的時候不用做成本?我們是制造業(yè)

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齊紅老師 解答 2020-09-07 10:11

不需要,收入和成本是匹配的,你幾時有收入幾時結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面

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快賬用戶2648 追問 2020-09-07 10:12

那意思就是說在上月的時候把材料做成庫存商品入庫,然后在做發(fā)出商品?

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齊紅老師 解答 2020-09-07 10:24

看你們自己是按正規(guī)處理還是按不正規(guī),我寫2種處理,

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齊紅老師 解答 2020-09-07 10:24

你是工業(yè)企業(yè),這個是完工做庫存商品,

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齊紅老師 解答 2020-09-07 10:24

之后才是銷售做發(fā)出商品,要是按不正規(guī)處理話

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齊紅老師 解答 2020-09-07 10:25

不過這樣被稽查有風(fēng)險,延后納稅了,

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這個正規(guī)是發(fā)出商品做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 不正規(guī)是,上個月發(fā)出做借發(fā)出商品 貸庫存商品,這個月開發(fā)票做借借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品,
2020-09-07
你好!開票了才確認(rèn)收入。
2020-09-17
您好 可以7月的時候做未開票收入申報 然后8月開具發(fā)票 未開具發(fā)票欄填負(fù)數(shù) 開具發(fā)票的正常填寫
2020-08-07
你好 借發(fā)出商品 貸庫存商品
2021-08-12
你好,之前做的是無票收入的嗎?
2022-11-07
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