同學(xué)你好 會的哦,應(yīng)該自己發(fā)自己的
老板在A、B兩個不同的縣城開設(shè)兩家公司,B公司的工資由A公司代發(fā),這樣會不會存在偷稅漏稅
老師,現(xiàn)在是這樣,我目前負(fù)責(zé)老板的兩個公司的賬,A公司和B公司,之前是由A公司發(fā)工資,在B 公司繳納社保,現(xiàn)在要怎樣才能實際的工資由A發(fā),但是工資表個稅報在B公司呢?工資都是從公司公賬發(fā)放
老板有兩家公司,A和B,然后老板是在B公司申報個稅,發(fā)工資。但是老板的餐費報銷款是在A公司報銷的,這樣合理嗎?
我們老板有兩家公司A和B,兩家公司各是不同的法人,本來是在A公司工資表并在A公司申報個稅的員工從B公司銀行給發(fā)了工資,這個怎么處理呢
AB兩家公司同一個法人老板,A公司是B公司的供應(yīng)商,只做B公司的訂單,兩家公司不在同一個地區(qū),A公司只給B公司開發(fā)票,這樣會不會有問題?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
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是A公司存在偷稅漏稅還是B公司存在偷稅漏稅?
應(yīng)該是A給B開勞務(wù)費發(fā)票,然后B給A打款
直接開發(fā)票、打款就可以了是吧?是2019年因為B公司有些手續(xù)沒搞好,A、B兩家公司又是同一個老板所以A幫忙代發(fā),工商因為沒申報年報現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照補吊銷所以現(xiàn)在工商在查這個問題
恩 這樣就可以的哦
沒搞明白為什么 A給B開發(fā)票,B給 A打款
因為A發(fā)了工資就是A的員工,A給B做的勞務(wù)派遣
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝