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請問下老師就是計算福利費是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎 不可以直接就是管理費用—福利費 然后貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎

2020-09-16 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-16 22:11

正規(guī)的是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算

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快賬用戶2375 追問 2020-09-16 22:14

老師那前期沒有通過應(yīng)付職工薪酬來核算呢,那需要怎么調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2020-09-16 22:18

原來沒通過的不管了,以后的用這個核算

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正規(guī)的是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算
2020-09-16
您好!這樣做的話不符合會計制度的要求啊。
2021-04-29
您好, 內(nèi)賬是可以的
2023-09-13
同學(xué)你好 這兩個都可以 通過應(yīng)付職工薪酬要合并工資交個稅
2023-01-05
你好!最好是計提一下方便后期統(tǒng)計應(yīng)付職工薪酬!
2021-06-12
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