正規(guī)的是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應(yīng)付職工薪酬
請問下老師就是計算福利費是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎 不可以直接就是管理費用—福利費 然后貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎
福利費,實報實銷,就是借制造銷售管理費用-福利費,貸現(xiàn)金或者銀行存款 以工資發(fā)放就是借制造銷售管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸現(xiàn)金或者存款,這樣對嗎?
做福利費的分錄借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費還是直銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸方要不要通過應(yīng)付職工薪酬???
請問福利費為什么需要通過應(yīng)付職工薪酬下面的福利費進(jìn)行核算?不能直接借方管理費用-福利費,然后貸方現(xiàn)金嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
老師那前期沒有通過應(yīng)付職工薪酬來核算呢,那需要怎么調(diào)整呀
原來沒通過的不管了,以后的用這個核算