你好,要么在借方有余額,要么沒有余額,如果在貸方的話需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
你好老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是在貸方嗎
期末應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅)的貸方嗎?
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末無(wú)余額,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個(gè)期末可以有余額嗎
老師你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
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非盈利機(jī)構(gòu)采購(gòu)支出 未取得發(fā)票 可以入賬嗎
老師下午好!請(qǐng)問一下貿(mào)易企業(yè),6月份成本突然比往月高出17%,當(dāng)月銷售費(fèi)用比當(dāng)月銷售收入還高,這樣大氣大落的報(bào)表,會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問一般納稅人轉(zhuǎn)股,賬上未分配利潤(rùn)有一百多萬(wàn),其他應(yīng)收款法人股東借款也合計(jì)有一百多萬(wàn),股東的借款有這么多,轉(zhuǎn)股是小股東轉(zhuǎn)給大股東,小股東都有實(shí)繳,需要股東們歸還借款在轉(zhuǎn)嗎?
新開企業(yè)哪些事項(xiàng)財(cái)務(wù)要開通
老師,法人投入的投資款,備注了投資款,印花稅什么時(shí)候交?
你好 老師 我24年12月計(jì)提12月5000工資, 次年1月份發(fā)工資,導(dǎo)致現(xiàn)在25年借方有5000余額,怎么破。
發(fā)現(xiàn)23年有筆十多萬(wàn)的無(wú)票支出,做匯算事沒調(diào)增,我現(xiàn)在該自己去處理嗎?還是放那里不管,還是等做25年匯算時(shí)再補(bǔ)調(diào)增?如果辭職交接時(shí)要和下一任會(huì)計(jì)說這事嗎?
老師,個(gè)人出差收到差額開具的住宿費(fèi)發(fā)票,怎么理解
老師,您好!想問下房租交到了9月份,現(xiàn)在可以代開發(fā)票至9月的金額嗎?
是我剛建賬設(shè)置這個(gè)科目的時(shí)候,借貸方向系統(tǒng)默認(rèn)是:借方,我一直以為是在貸方
你好,應(yīng)該是在貸方的。 負(fù)債類的科目,默認(rèn)的都是在貸方
那就是財(cái)務(wù)系統(tǒng)默認(rèn)借貸方向也有錯(cuò)的了
不好說 軟件的不一定全對(duì)
好的謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。