你好,要么在借方有余額,要么沒有余額,如果在貸方的話需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

你好老師,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是在貸方嗎
期末應交稅費(應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費(應交增值稅銷項稅)的貸方嗎?
老師,借:應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進項稅額轉(zhuǎn)出期末無余額,可是應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個期末可以有余額嗎
老師你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
期末余額:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
是我剛建賬設(shè)置這個科目的時候,借貸方向系統(tǒng)默認是:借方,我一直以為是在貸方
你好,應該是在貸方的。 負債類的科目,默認的都是在貸方
那就是財務(wù)系統(tǒng)默認借貸方向也有錯的了
不好說 軟件的不一定全對
好的謝謝老師
不用客氣的,應該的。