你好,同學(xué)。 那你要錄原值,已經(jīng)計(jì)提折舊,殘值,預(yù)計(jì)使用年限。
您好 請(qǐng)問(wèn)下剛建賬的公司要錄入本年期初數(shù)據(jù),我只能錄入資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù),為什么利潤(rùn)表的期初數(shù)據(jù)錄不了呢?我已經(jīng)試算平衡了,錄不錄利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有影響嗎?
你好老師! 固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)錄入年中建賬需要在本年變動(dòng)數(shù)據(jù)里錄入哪幾個(gè)數(shù)據(jù)呢,3月份購(gòu)入的,已經(jīng)計(jì)提2月了,現(xiàn)在本年變動(dòng)數(shù)據(jù)不錄入試算表不平衡
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶標(biāo)準(zhǔn)版賬套我中途重新建賬的,3-5月有購(gòu)入固定資產(chǎn),已計(jì)提一部分折舊了,這個(gè)本年變動(dòng)數(shù)據(jù)怎么填寫呢,不然我的賬套不平衡啟用不了,差的金額就是固定資產(chǎn)這里的
#提問(wèn)#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產(chǎn)和負(fù)債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤(rùn)也錄入了,那么所有者權(quán)益的累計(jì)借方和貸方數(shù)要錄入嗎
你好,我想請(qǐng)問(wèn)中途建賬期初數(shù)據(jù)怎么錄入?比如我是11月建賬只需要錄入1-10月份的期初余額嗎?本年累計(jì)需要錄入嗎?是不是我錄完11月期初和10月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)完全一致就證明我的數(shù)據(jù)是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶開(kāi)通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒(méi)有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,除了把該開(kāi)的票開(kāi)了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問(wèn)一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來(lái)提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒(méi)給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說(shuō)沒(méi)給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開(kāi)專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說(shuō)個(gè)稅沒(méi)報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?