同學您好,你好,可以的, 沒問題
老師,高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠和稅務(wù)局的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠可以疊加享受嗎?謝謝。
請問老師,未成為高新企業(yè),也可以享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策嗎
您好老師,我有個疑惑,比如我享受了研發(fā)費用加計扣除,但是我又不想享受高新企業(yè)的所得稅15%的優(yōu)惠政策,這個可以嗎?因為我們是小微企業(yè)。
老師你好,高新企業(yè)所得稅可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎?
老師你好,請問高新企業(yè),享受了研發(fā)費用加計扣除后,還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
嗯嗯,好的,謝謝
不客氣,有空給五星好評:,